嶽陽縣教育體育局2022年部門預算公開(匯總)
目 錄
第一部分 嶽陽縣教育體育局2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
(五)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
五、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
十二、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
十四、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
十五、一般公共預算“三公”經費支出表
十六、政府性基金預算支出表
十七、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
十八、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
十九、國有資本經營預算表
二十、財政專戶管理資金預算支出表
二十一、專項資金預算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標表
二十三、部門整體支出績效目標表
第一部分 嶽陽縣教育體育局2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規、規章,研究製定地方性的教育政策並監督執行;研究製訂全縣教育事業發展規劃和年度計劃,科學合理確定教育發展重點、規模、速度和步驟,指導和協調教育規劃、計劃的實施;統籌管理全縣初等、中等學曆教育;主管全縣學校招生考試;綜合管理和指導各層次的非學曆培訓、學前教育、繼續教育等工作;組織指導教育理論、教材教法和教學手段方法等方麵的研究。
2、領導全縣教育係統的紀檢、監察工作;指導學校思想政治工作、德育工作、體育、衛生、藝術教育和國防教育工作。
3、指導編製並負責匯總全縣學校發展情況和教育經費年度預、決算,歸口管理本縣教育事業經費;組織、指導全縣教育係統的內部審計工作;負責縣直教育單位和各中小學校的經濟責任審計。
4、會同有關部門製訂全縣教育係統有關機構編製、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方麵的規章製度並組織實施;負責全縣教育係統教師資格認定、招聘錄用、人員調配等工作;負責全縣教師係列專業技術職務的評聘。
5、負責全縣教師和教育行政幹部隊伍的建設工作;統籌管理全縣社會力量辦學,負責社會力量辦學的審批、注冊和報批工作;指導、協調全縣大中專畢業生就業,負責製定並組織實施大中專畢業生就業方案,配合相關部門組織開展企事業招聘等活動;指導、管理全縣學校勤工儉學工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發展規劃;推行全民健身計劃,建立和完善全民健身體係,負責全民健身工程的實施和監督管理;指導開展群眾性體育活動;組織協調參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導和管理體育行業和群眾性單項體育協會的工作;指導開展國民體質監測活動和體育場地普查工作;指導《國家體育鍛煉標準》實施;負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導員的培訓計劃和管理;依法審查體育從業人員資格;指導全縣老年體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。
7、負責全縣體育產業的開發和管理;指導公共體育設施的建設,推動體育標準化建設具體工作;承擔規範體育服務管理、公共體育設施監督管理、體育統計、體育彩票發行管理工作。指導管理全縣競技體育、體育科學研究工作,擬定全縣青少年體育工作發展規劃,指導監督青少年體育鍛煉標準的實施。
8、指導全縣各級業餘體校、體育傳統項目學校、體育後備人才基地、青少年體育俱樂部的建設;指導推動學校體育的發展,指導和管理全縣青少年體育競賽活動,抓好反興奮劑工作;負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業餘體校教練員的崗位培訓工作;負責競賽項目裁判員、課餘訓練教練員的業務培訓、考核;製訂優秀運動員獎勵政策和措施。
9、負責全縣中小學體育和國防教育工作的管理、指導和評價;負責組織開展本級、指導協調參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導並監督全縣學生體質狀況監測,指導協調學校陽光體育、校園足球工作的實施;負責並協調城區學校國防教育和學生軍訓工作。負責全縣學生健康教育、環境衛生、教學衛生工作;負責並協調城區學校愛衛迎檢工作。
(二)機構設置
本預算是全縣教育係統的匯總預算,包括局機關、二級機構4個(教研室、儀電站、進修學校、體校)以及全縣各中小學校。全縣教育係統共有中小學生98223人(含幼兒),其中普通高中生10008人、職業中專5509人、初中生20243人、小學生40655人、特殊教育學校學生122人,在園幼兒21686人。全縣共有公辦在職教師4921人。
二、部門預算單位構成
納入2022年教育係統部門預算編製範圍的單位包括局機關、二級機構(教研室、儀電站、進修學校、體校)及16個中心學校(毛田、月田、公田、張穀英、步仙、柏祥、長湖、新牆、新開、筻口、新開、中洲、鹿角、麻塘、城關、黃沙街)。全縣共有高中5所,即縣一中、縣二中、縣三中、縣四中、嶽雅學校高中部,職業中專2所,初中19所,九年一貫製學校8所,小學113所(含教學點47所),特教學校1所,幼兒園179所(含民辦92所)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算100316.86萬元,其中,一般公共預算撥款95564.00萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款為4950.50萬元,其他收入4752.86萬元。本年沒有國有資本經營預算撥款及納入專戶管理的非稅收入。總收入比上年增加4432.34萬元,增長4.62%,主要是項目建設及教師增資。
(二)支出預算
2022年本部門支出預算100316.86萬元,比2021年年初預算數95884.52萬元增加4432.34萬元,增長4.62%,主要是項目建設及教師增資。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年嶽陽縣教育體育局一般預算撥款支出95564.00萬元,其中一般公共預算撥款支出95564萬元,占比100%。具體安排情況如下:
(一) 基本支出
2022年預算基本支出為82518.27萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二) 項目支出
2022年預算項目支出為16898.59萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中專項商品和服務支出16898.59萬元,主要用於落實國家關於教育管理事務、普通教育、職業教育、特殊教育等方麵的各項方針,政策,如期完成年初製度定的各項工作任務的。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2022年局本級的機關運行經費2096.40萬元,比2021年增加了15萬元,增長0.72%,主要原因是:本年度機關增加維修項目。
(二)“三公”經費預算
2022年本單位 “三公”經費預算數為 94.80 萬元,其中,公務接待費 94.80萬元,公務用車購置及運行費 0 萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費0 萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。主要是落實中央八項規定,大力壓縮非生產性開支和一般性支出所致。
(三)一般性支出情況
2022年本部門預算會議費260.50萬元,用於召開各級各類會議,人數為76603人次,內容為教體係統各種常規工作會,上級專項工作布置會,各職能部門工作會,教師節晚會等。
2022年本部門預算培訓費928.70萬元,參培人數為2675餘人次,主要用於國家、省、市級培訓,骨幹教師培訓,專家級教師培訓,各學科各層次學科教師培訓,行政管理人員培訓,送培到校等。
無節慶、晚會、論壇、賽事活動等,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況
2022年教育體育係統政府采購預算總額16412.7萬元,其中:貸物類為3692.5萬元;工程類為11950萬元;服務類為770.2萬元。
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2021年12月底,本部門共有公務用車0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 90 台,單位價值100萬元以上專用設備 51 台。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 台,單位價值100萬元以上專用設備 0 台。2021年度新增資產配置情況:房屋建築物4,221萬元,辦公設備1075萬元,專用設備745萬元。本年度無擬報廢處置車輛和擬新增配置車輛。
(六)預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為100316.86 萬元,其中,基本支出83418.27萬元,項目支出 16898.59萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表