嶽陽縣交通工程質量和安全監督管理站2022年度預算公開
目錄
第一部分 交通工程質量和安全監督管理站2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、單位收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
(六)預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表((按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表(按部門預算經濟分類)
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出公開表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表 (按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 交通工程質量和安全監督管理站2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執行國家、省、市、縣有關交通工程質量和安全監督工作的法律法規和方針政策。
2、承擔全縣交通工程質量和安全監督方麵的事務性工作。
3、承擔全縣交通工程項目施工、監理、檢測等從業人員的信用評價初審方麵的事務性工作,協助上級行業部門進行交通工程質量和安全監督相關方麵的事務性工作。
4、負責受理工程質量的舉報、投訴,承擔依法對交通工程質量監督檢查的事務性工作;承擔受監交通工程項目交竣工質量檢測相關事務性工作。
5、參與調查違反交通工程質量和安全監督規定行為的事務性工作。
6、完成上級主管部門交辦的其他事務性工作。
(二)機構設置
交通工程質量和安全監督管理站屬正股級事業單位,無內設機構,現有全額撥款事業編製10名,其中站長1名,副站長1名。
二、部門預算單位構成
本部門沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年年初預算數106.23萬元,其中,一般公共預算撥款106.23萬元(經費撥款106.23萬元)。收入比上年減少了10.72萬元。減少原因主要是人員調出減少了經費開支。
(二)支出預算
2022年年初預算數106.23萬元,其中社會保障和就業支出9.68萬元,衛生健康支出4.84萬元,交通運輸支出84.88萬元,住房保障支出6.83萬元。支出較上年減少了10.72萬元,其中基本支出減少10.72萬元。基本支出減少的原因主要是人員調出減少了經費開支。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算106.23萬元,其中:社會保障和就業支出9.68萬元,占9.11%;衛生健康支出4.84萬元,占4.56%;交通運輸支出84.88萬元,占79.90%;住房保障支出6.83萬元,占6.43%。具體安排情況如下:
(一)基本支出
2022年本部門基本支出預算數為106.23萬元,是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,其中:工資福利支出100.83萬元、一般商品和服務支出5.4萬元。
(二)項目支出
2022年本部門項目支出預算數為0。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款5.4萬元,比上年減少1.08萬元,降低了16.67%,主要原因是:人員調出減少了經費開支。
(二)“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數0.45萬元,其中,公務接待費0.45萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費0 萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費0 萬元),與上年持平。
(三)一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數0人,內容無;培訓費預算0.32萬元,擬開展2次培訓,人數20人,內容為交通工程質量和安全相關業務;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。
(六)預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為106.23萬元,其中基本支出106.23萬元,項目支出0萬元。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表