嶽陽縣農業農村局所屬單位2021年度決算公開
來源:嶽陽縣農業農村局   2022-09-28
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  2021年度嶽陽縣農業農村局(本級)部門決算

  目    錄

  第一部分嶽陽縣農業農村局(本級)單位概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分2021年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分2021年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、政府性基金預算收入支出決算情況

  九、2021年度預算績效情況說明

  十、其他重要事項情況說明

  第四部分名詞解釋

  第五部分附件

  第一部分

  嶽陽縣農業農村局(本級)單位概況

  一、部門職責

  (一)負責全縣農業、農村工作的協調和綜合工作,組織研究全縣農業、農村發展和改革中的問題,提出農業、農村發展和改革的政策建議,指導農村改革發展工作。會同有關部門研究提出城鄉經濟社會發展一體化體製機製改革的建議,指導協調縣域經濟發展和新農村建設。

  (二)指導糧食等主要農產品生產,組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施,會同有關部門指導農業標準化、規模化生產。

  (三)承擔提升農產品質量安全水平的責任,依法開展農產品質量安全風險評估,收集上報有關農產品質量安全狀況信息,負責農產品質量安全監測。

  (四)負責農作物重大病蟲害防治,貫徹執行國家、省植物防疫檢疫法律法規和政策。

  (五)承擔農業防災減災的責任。

  (六)製定全縣農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策並指導實施。

  (七)實施全縣茶葉產業發展規劃,品牌宣傳,針對新品種、新技術的實驗、示範、推廣和利用,引導全縣茶葉產業發展。

  (八)承擔全縣生豬定點屠宰廠(場、點) 宰點設置、病害豬無害化處理、屠宰活動的監督管理等。

  (九)承擔縣農村集體產權製度改革、農村集體“三資”監管、農村合作經濟組織、農業產業社會化服務體係建設與發展、農村集體經濟組織財務監管、審計監督、互聯網+監督等方麵的事務性工作;承擔指導農村集體經濟組織建設與發展、協調鄉村治理體係建設方麵的事務性工作。

  (十)實施農村可再生能源的法律、法規和政策,可再生能源科學技術開發、新技術引進、推廣,可再生能源服務體係建設和能源開發利用項目的實施,負責城鎮汙水厭氧淨化處理的規劃與實施。

  (十一)承擔農村實用技術培訓,農民素質教育,農村勞動力就業技能培訓,農民體育健身活動,承擔農民體育協會,農科教結合組織實施,農民教育培訓、遠距離農業成人高等教育和中等職業教育等工作。

  (十二) 組織實施農機化、農業工程、農業機械的安全生產監督管理,農機操作人員的培訓考試,農機技術檢測,農機事故的處理,農用油的經營預測管理,農機抗災救災,引進農機新機具、新技術等工作。

  (十三) 負責原種場區域財源建設、計劃生育、社會治安、黨的建設、農業管理等;繁育高質量農作物原良種和雜交親本種子;進行良種良法高效標準化栽培示範;培訓農業技術人才,推廣先進農業技術;負責品種的合理布局和搭配,承擔品種區域試驗;良種經營,根據市場需求做好新選育或新引進良種的經營工作;

  (十四)負責全縣農業種子技術推廣計劃的製定、種子資源保護、新品種引進及區域實驗與示範、農業種子救災儲備等工作。

  (十五)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

  二、機構設置及決算單位構成

  (一)內設機構設置。嶽陽縣農業農村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共嶽陽縣委農村工作辦公室”的牌子。農業農村局機關內設辦公室、法規股、行政審批股、發展規劃股、計劃財務股、鄉村產業發展股、農村社會事業促進股(鄉村振興工作辦公室)、市場信息與對外交流股、科技教育股、農業資源保護與利用股、農產品質量安全監管股(縣綠色食品辦公室)、種植業管理股(農藥管理股)、種業管理股、農田建設股、農業保險工作辦公室、人事股、機關黨委等17個股室;下設縣農業行政執法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農產品質量檢驗檢測站、縣農業技術推廣站、縣植保植檢站、縣農田建設服務中心6個非獨立核算二級機構。

  管轄縣生態能源服務中心、縣農業廣播電視學校、縣定點屠宰服務中心、縣茶產業發展中心(縣黃沙街茶葉示範場)、縣原種場、縣農業種子技術推廣站、縣農業機械化服務中心、縣農村經營服務站8個獨立核算的二級機構。

  (二)決算單位構成。本2021年決算為局本級決算。

  第二部分

  部門決算表(見附件)

  第三部分

  2021年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2021年度收入總計14,257.65萬元(含年初結轉和結餘資金3,901.80萬元),與上年相比,增長394.98萬元,增長2.85%,主要是因為各級財政本年度加大對項目資金的投入。

  2021年度支出總計14,257.65萬元(含年末結轉和結餘資金122.49萬元),與上年相比,增長394.98萬元,增長2.85%,主要是根據各級財政資金的安排,加大了對項目建設的支出。

  二、收入決算情況說明

  2021年度收入合計10,355.85萬元,其中:財政撥款收入8,336.55萬元,占80.50%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入2,019.30萬元(主要由本級橫向轉撥財政款組成),占19.50%。

  三、支出決算情況說明

  2021年度支出合計14,135.16萬元,其中:基本支出1,907.75萬元,占13.50%;項目支出12,227.41萬元,占86.50%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2021年度財政撥款收入合計8,336.55萬元(不含年初財政撥款結轉和結餘資金),與上年相比減少975.12萬元,減少10.47%,主要是因為使用了年初財政撥款結轉結餘資金。

  2021年度財政撥款支出合計11,824.91萬元(不含年末財政撥款結轉和結餘資金),與上年相比增加4,693.72萬元,增長65.82%,主要是因為使用年初財政撥款結轉結餘資金進行支付,本年度產生的財政撥款支出較少。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況

  2021年度財政撥款支出11,824.91萬元,占本年支出合計的83.66%,與上年相比,財政撥款支出增加4,693.72萬元,增長65.82%,主要是因為使用年初財政撥款結轉結餘資金進行支付,本年度產生的財政撥款支出較少。

  (二)財政撥款支出決算結構情況

  2021年度財政撥款支出11,824.91萬元,主要用於以下方麵:節能環保支出632.76萬元,占5.35%;農林水支出9,104.25萬元,占76.99%;其他支出2,087.90(主要由使用本級橫向轉撥財政款支出組成),占17.66%。

  (三)財政撥款支出決算具體情況

  2021年度財政撥款支出年初預算數為15,728.72萬元,支出決算數為11,824.91萬元,完成年初預算的75.18%,其中:

  1、節能環保支出(類)-汙染防治(款)-其他汙染防治支出(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為410萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是:根據上級項目開展本年度增加汙染防治支出

  2、節能環保支出(類)-自然生態保護(款)-農村環境保護(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為222.76萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是:根據上級項目開展本年度增加農村環境保護支出

  3、農林水支出(類)-農業農村(款)-行政運行(項)。

  年初預算為1,506.54萬元,支出決算為1,555.34萬元,完成年初預算的103.24%,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位人員增減變動、職工工資普調,以及實際工作開展需要調整了支出的功能科目。

  4、農林水支出(類)-農業農村(款)-科技轉化與推廣服務(項)。

  年初預算為2,000萬元,支出決算為221.73萬元,完成年初預算的11.09%,決算數小於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位專項業務活動開展調整了支出的功能科目。

  5、農林水支出(類)-農業農村(款)-病蟲害控製(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為263.26萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位專項業務活動開展調整了支出的功能科目。

  6、農林水支出(類)-農業農村(款)-農產品質量安全(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為46.49萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位專項業務活動開展調整了支出的功能科目。

  7、農林水支出(類)-農業農村(款)-執法監管(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為46.51萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位專項業務活動開展調整了支出的功能科目。

  8、農林水支出(類)-農業農村(款)-防災救災(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為160.55萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位專項業務活動開展調整了支出的功能科目。

  9、農林水支出(類)-農業農村(款)-農業結構調整補貼(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為877.14萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位專項業務活動開展調整了支出的功能科目。

  10、農林水支出(類)-農業農村(款)-農業生產發展(項)。

  年初預算為1,400萬元,支出決算為924.99萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位專項業務活動開展調整了支出的功能科目。

  11、農林水支出(類)-農業農村(款)-農村社會事業(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為1,563.08萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位專項業務活動開展調整了支出的功能科目。

  12、農林水支出(類)-農業農村(款)-農業資源保護修複與利用(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為98.85萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位專項業務活動開展調整了支出的功能科目。

  13、農林水支出(類)-農業農村(款)-其他農業農村支出(項)。

  年初預算為10,822.18萬元,支出決算為1,099.29萬元,完成年初預算的10.16%,決算數大於(小於)年初預算數的主要原因是:財政根據我單位專項業務活動開展調整了支出的功能科目。

  14、農林水支出(類)-扶貧(款)-生產發展(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為446.50萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位專項業務活動開展調整了支出的功能科目。

  15、農林水支出(類)-扶貧(款)-社會發展(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為110萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位專項業務活動開展調整了支出的功能科目。

  16、農林水支出(類)-扶貧(款)-其他扶貧支出(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為1,690.52萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位專項業務活動開展調整了支出的功能科目。

  17、其他支出(類)-其他支出(款)-其他支出(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為2,087.90萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位專項業務活動開展調整了支出的功能科目。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度財政撥款基本支出1,649.75萬元,其中:人員經費1,357.93萬元,占基本支出的82.31%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等;公用經費291.82萬元,占基本支出的17.69%,主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為24.10萬元,支出決算為22.33萬元,完成預算的92.65%,其中:

  因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年相比無增減變化,主要原因是無因公出境工作安排。

  公務接待費支出預算為16.60萬元,支出決算為16.20萬元,完成預算的97.59%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控製“三公”經費開支。經核查,本年支出包含跨上年度支出4.95萬元,同口徑統計上年實際支出為11.32萬元,本年實際產生支出11.25萬元,與上年相比實際減少0.0.07萬元,減少0.62%。減少的主要原因一是2020年產生的支出報賬不及時,導致2020年決算金額較小,而2021年決算金額偏大,與實際差異較大。二是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控製“三公”經費開支。

  公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年相比無增減變化,主要原因是無公務用車購置的支出。

  公務用車運行維護費支出預算為7.5萬元,支出決算為6.13萬元,完成預算的81.73%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控製“三公”經費開支。與上年基本持平。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算16.20萬元,占72.55%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.13萬元,占27.45%。其中:

  1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  2、公務接待費支出決算為16.20萬元,全年共接待來訪團組270個、來賓2750人次,主要是用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

  3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.13萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費6.13萬元,主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

  八、政府性基金預算收入支出決算情況

  2021年度本單位無政府性基金收支。

  九、2021年度預算績效情況說明

  (1)績效管理評價工作開展情況。

  根據預算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目3個,共涉及資金2,752萬元,占一般公共預算項目支出總額的37.81%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。組織對2021年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評。

  組織對“農村環境整治”、“農業產業發展資金”、“糧食生產專項資金”3個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出2,752萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,項目實施情況評價為“優”。

  組織對本級1個單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出8,336.55萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,我單位整體支出績效自評得分94,評價等級為“優”。

  (2)部門決算中項目績效自評結果。

  農村環境整治項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94分。項目全年預算數為1918萬元,執行數為1918萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:2021年度財政下達各鄉鎮及農林漁場專項資金1918萬元,用於15個鄉鎮(辦事處)及5個農林漁茶場人居環境整治工作的實施。关键词2從項目決策、項目管理、項目績效等方麵進行評價,績效評價得分100分。存在的問題有:鄉鎮整治水平不平衡,近城區及省、國級公路沿線鄉鎮治理費用較大。下一步改進措施需要加大項目資金投入。

  農業產業發展項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94分。項目全年預算數為450萬元,實際下達50萬,執行數為50萬元(用於現代農業產業發展獎勵項目),完成100%。項目績效目標完成情況:2021年嶽陽縣現代農業產業發展獎勵項目嚴格項目決策、管理程序,取得了很好的項目產出和效果,很好完成了各項指標任務,獲得服務對象一致好評,因此綜合評價好。存在的問題有:項目資金無滯留、閑置等現象,但項目資金到位較慢導致撥付進度較慢。下一步改進措施需要提高項目資金到位率。

  糧食生產專項績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為784萬元,執行數為784萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:項目實施後全縣糧食播種麵積保持穩定增長,畝平比上年增效105元,經濟效益、社會效益十分顯著,且項目實施中大力推行綠色標準化生產,生態效益也十分明顯。存在的問題有:農民種糧激勵效益低,資金保障壓力大,水利設施條件較差。下一步改進措施:一是農戶種糧積極性;二是統籌整合用於保障糧食生產的專項資金額度;三是加大水利建設投入,配套農田基本灌溉。

  (3)部門評價項目績效評價結果。

  本級整體支出績效自評得分94,評價等級為“優”;

  農村環境整治項目支出績效自評得分94,評價等級為“優”;

  農業產業發展項目支出績效自評得分94,評價等級為“優”;

  糧食生產專項支出績效自評得分92,評價等級為“優”。

  已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。

  十、其他重要事項情況說明

  (一)機關運行經費支出說明

  本部門2021年度機關運行經費支出291.82萬元,比上年決算數減少27.35萬元,降低8.57%。主要原因是:認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控製機關運行經費開支。

  (二)一般性支出情況說明

  2021年本部門開支會議費1.58萬元,用於召開黨建工作會議、糧食相關會議,人數210人,內容為宣傳會議精神、資料編製、會場布置、用工作餐等;開支培訓費4.20萬元,用於開展黨建知識培訓、農業技術推廣培訓、法律法規培訓、執法等相關培訓,人數700人,內容為聘請專家講師、培訓資料編製、培訓場地會場、用工作餐等;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的開支。

  (三)政府采購支出說明

  本部門2021年度政府采購支出總額7,913.07萬元,其中:政府采購貨物支出20.89萬元、政府采購工程支出7,712.16萬元、政府采購服務支出180.02萬元。

  授予中小企業合同金額200.91萬元,占政府采購支出總額的2.54%,其中:授予小微企業合同金額20.89萬元,占授予中小企業合同金額的10.39%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的10.39%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的89.61%。

  (四)國有資產占用情況說明

  截至2021年12月31日,部門(單位)共有車輛1輛,其中,主要領導幹部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備1台(套);單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

  第四部分

  名詞解釋

  財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金

  其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  上年結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  年末結轉和結餘資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

  科學技術支出(類):是指用於科學技術方麵的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

  其他支出(類):是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

  基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  “三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職幹部的職務(專業技術等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。公務員醫療補助繳費:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。辦公費:反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。印刷費:反映單位的印刷費支出。郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息係統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鍾點工工資,稿費、翻譯費,評審費等.工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

  對個人和家庭的補助:反映政府用於對個人和家庭的補助支出。生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費,長期贍養人員補助費,由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、複員軍人以及村幹部的補助支出,看守人員和犯人的夥食費、藥費等。

  機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

  第五部分

  附件  嶽陽縣農業農村局(本級)2021年度部門決算公開表.xls
嶽陽縣農業農村局(本級)2021年度部門整體支出績效評價自評報告.docx
嶽陽縣定點屠宰服務中心2021決算公開表格.xls
嶽陽縣定點屠宰服務中心2021年部門整體支出績效評價自評報告.doc
嶽陽縣定點屠宰服務中心2021年度部門決算公開說明.docx
嶽陽縣生態能源服務中心2021年部門決算公開表.XLS
嶽陽縣生態能源服務中心2021年度部門決算公開說明.doc
嶽陽縣生態能源服務中心2021年整體支出績效自評報告.docx
嶽陽縣農業廣播電視學校2021年度部門決算公開.xls
嶽陽縣農業廣播電視學校2021年度部門決算公開說明.docx
嶽陽縣農業廣播電視學校2021年績效自評報告.docx
嶽陽縣農村經營服務站2021年度部門決算公開表.xls
嶽陽縣農村經營服務站2021年度部門決算公開說明.docx
嶽陽縣農村經營服務站2021年績效自評.docx
嶽陽縣農業機械化服務中心2021年度部門決算公開表.xls
嶽陽縣農業機械化服務中心2021年度部門決算公開說明.docx
嶽陽縣農業機械化服務中心2021年績效自評報告.docx