嶽陽縣政府辦2018年決算公開
來源:嶽陽縣政府辦   2019-08-23
瀏覽量:1 | | | |

目錄

第一部分 嶽陽縣人民政府辦公室單位概況

(一)、主要職能

(二)、部門決算單位構成

第二部分 嶽陽縣人民政府辦公室單位2018年度部門決算公開明細表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算總體表

3、部門決算支出總表

4、部門財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算支出決算表

6、一般公共預算基本支出決算表

7、“三公”經費決算表

8、政府性基金決算收入支出表

第三部分 嶽陽縣人民政府辦公室單位2018年度部門決算情況說明

(一)、收入支出決算總體情況說明

(二)、收入決算情況說明

(三)、支出決算情況說明

(四)、財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

(六)、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)、政府性基金決算情況說明

(九)、預算績效情況說明

(十)、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 嶽陽縣人民政府辦公室單位概況

(一)職能職責情況

1、協助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發布的公文。

2、受理並研究縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣人民政府的事項,提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見,報縣人民政府領導決定。

3、負責縣人民政府會議的籌備工作,協助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。

4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關指示的貫徹落實情況,及時向縣人民政府領導報告;負責組織對縣人民政府係統年度工作目標的製定、進行督查和年度績效評估工作。

5、負責縣人民政府值班工作,及時報告重要情況,傳 達和督促落實縣人民政府領導指示;協助縣人民政府領導組織處理突發事件的應急處置工作。

6、負責統籌規劃全縣推進依法行政工作,組織指導《湖南省行政程序規定》的實施;負責依法行政考核具體工作;起草或組織起草縣政府有關重要規範性文件草案,對縣政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明;負責規範性文件審查及“三統一”登記工作;負責行政執法主體資格確認,行政執法證件管理及行政執法監督,行政複議,行政應訴及行政賠償;縣政府法製顧問工作。

7、組織辦理和答複人大代表建議和政協委員提案。

8、負責宣傳貫徹執行黨和國家關於民族宗教工作的法律、法規和政策,依法履行民族宗教事務管理職責,保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護少數民族和宗教界的合法權益;負責全縣民間信仰活動場所登記管理工作;行使宗教行政執法職能。

9、負責縣人民政府機關大院行政事務、安全保衛和有關接待工作。

10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

根據工作職責,縣政府辦公室加掛縣人民政府法製辦公室牌子,設秘書組、應急辦、僑辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經研室、政工室、項目辦等9個內設機構,至2018底有在職人員82人,退休人員41人。

第二部分:嶽陽縣人民政府辦公室單位2018年度部門決算表

(公開表格附後)

第三部分:嶽陽縣人民政府辦公室單位2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度,我辦收入和支出總計1489.84萬元,其中:財政撥款收入1489.84萬元。全年支出總計1489.84萬元。

財政收入及支出較去年增加減少273.35萬元,減少15%。主要因素是落實中央八項規定要求、厲行節約、嚴格控製了支出的結果。

(二)2018年度收入決算情況。

2018年度,我辦收入1489.84萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1489.84萬元,占總收入的100%。比上年減少273.35萬元。收入減少的主要原因落實中央八項規定要求、厲行節約、嚴格控製了支出的結果。

(三)2018年度支出決算情況。

2018年度,我辦支出1489.84萬元,其中:基本支出1489.84萬元,占本年支出的100%;項目支出0萬元,占本年支出的0%。主要用於保障我辦一般公共服務、社會保障和就業及醫療衛生與個人及家庭補助等各項支出。

(四)2018年度撥款收入支出決算總體情況。

2018年度,我辦財政撥款總收入:1489.84萬元,其中一般公共預算撥款收入:1489.84萬元。2018年度財政撥款總支出:1489.84萬元,其中一般公共預算撥款支出:1489.84萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少273.35萬元,降低15%。

(五)2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。

1、財政撥款支出決算總體情況。

2018年度,我辦一般公共預算撥款收入:1489.84萬元,占本年支出合計的100%,比上年增加:208萬元,增長13.34%。一般公共預算撥款支出:1489.84萬元,比上年減少273.35萬元。收入減少的主要原因落實中央八項規定要求、厲行節約、嚴格控製了支出的結果。

2、財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出1489.84萬元,主要用於以下方麵:一般公共服務(類)支出1489.84萬元,占100%。

3、政撥款支出決算具體情況。

(1)、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為1243.56萬元,支出決算為1243.56萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

(2)、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為16.28萬元,支出決算為16.28萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

(3)、一般公共服務(類)財政事務(款)機關服務(項)。年初預算為230萬元,支出決算為230萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度,我辦一般公共預算撥款支出:1489.84萬元,其中基本支出1489.84萬元,包括用於行政運行、機關服務、專項服務、一般行政管理事務、法製建設、信訪事務等常用公用經費。2018年度財政撥款基本支出1489.84萬元,其中:人員經費746.4萬元,占比50%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、購房補貼;日常公用經費670.02萬元,占比45%,主要包括:辦公費、谘詢費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。對個人和家庭的補助支出73.41萬元,占比5%。主要包括退休生活補貼,住房公積金,撫恤金等。

(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為18萬元,支出決算數為15.31萬元,完成預算的85.06%,其中:

因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為15.31萬元,完成預算的85.06%。決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控製“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少3.19萬元,下降17.24%。“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算15.31萬元,占100%。

(1)、公務接待15.31元,接待235批次,接待2486人較去年降低3.19萬元,(下降17.24%)。主要原因為加強了公務接待管理,減少了公務接待事務。

(2)、公務用車運行維護費0元。較去年降低0萬元,下降0%,因為嶽陽縣實行公務用車改革,本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。

(3)、2018年因公出國(境)費用0萬元,因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次0人。2018年因公出國(境)費用0萬元,因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次 0人。與上年持平。

(八)政府性基金決算情況。

2018年我辦使用政府性基金預算撥款安排的支出0萬元。

(九)預算績效情況

2018年,嶽陽縣人民政府辦公室製定了符合本單位實際的財務管理製度、會計核算製度等管理製度,相關製度合法、合規、完整,並有效執行。2018年12月政府辦人員編製數86人,在職人數82人,在職人員控製率100%。自實行公務卡刷卡製度以來,我辦公務刷卡率一直在100%,較好的完成了預期目標。支出符合國家財經法規和財務管理製度規定。

縣政府辦緊扣全縣發展大局和中心工作,以“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢於擔當、清正廉潔”為理念,充分發揮綜合協調、督辦落實、參政設謀作用,較好的完成和各項工作任務。文秘工作“零失誤、零差錯、零缺陷”,督辦工作“有計劃、有方法、有針對性”,法製工作“嚴謹、規範、公正”,應急、行政、工會、僑務等工作有條不紊的進行。

(十)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2018年本單位機關運行經費670.02萬元,比2017年 減少147萬元,降低比17%。主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出以其他支出。

2、政府采購情況

2018年本單位政府采購預算總額43.87萬元,其中,政府采購貨物類43.87萬元。主要是辦公設備更換及添置。另外:授予中小企業的合同金額為43.87萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。

年度機關運行經費支出情況;2018年公共決算財政撥款支出1489.84萬元,比上年增加減少273.35萬元,係保障我辦一般公共服務、社會保障和就業及醫療衛生與個人及家庭補助等各項支出。包括用於行政運行、機關服務、綠化物業、機關維修、會議培訓、公務接待等常公用經費。項目支出主要有經研中心調研工作、督查工作、行政執法係統維護、12345熱線及應急工作、優化經濟環境工作、法製工作、黨建活動等工作經費。

3、國有資產占有情況

2018年我辦資產總值年末餘額合計:1567.47萬元,其中包括流動資產合計:583.47萬元,固定資產原價合計:984萬元。固定資產包括房屋及構築物合計:494.81萬元,通用設備合計:440.15萬元,家具用具裝具及動植物合計:49.04萬元,無50萬玩以上通用設備及專用設備,共有車輛0輛,單價50萬元以上通用設備0台,單價100萬元以上專用設備0台。

第四部分:相關名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。

上年結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結餘資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

科學技術支出(類):是指用於科學技術方麵的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類):是指用於社會保障和就業方麵的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

節能環保支出(類):是指用於節能環保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

 

附件:嶽陽縣人民政府辦公室2018年度決算公開.xls