嶽陽縣審計局2025年度單位預算
來源:縣審計局   2025-01-16
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嶽陽縣審計局2025年

單位預算

 

目錄

 

第一部分  2025單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算三公經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


第一部分  2025年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

貫徹執行國家、省、市關於審計工作的方針、政策和法律法規,參與起草本縣審計、財政經濟等規範性文件草案,製定審計業務規章製度,並監督執行。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

(二)機構設置

我局共設辦公室、法規審計股、審計執行股、財政金融審計股、行政事業審計股、經貿外資審計股、黨政領導幹部經濟責任審計股、固定資產投資審計一股、審計技術股、縣審計服務中心10個內設部門和二級機構。全局在編在職30人,退休人員17人。

單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算483.47萬元,其中,一般公共預算撥款483.47萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。(本單位2025沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預算19國有資本經營預算20財政專戶管理資金預算均為空。”)收入較去年減少44.18萬元,主要是因為人員減少。

(二)支出預算

2025年本單位支出預算483.47萬元,其中,一般公共服務416.87萬元,社會保障和就業支出29.41萬元,衛生健康支出16.43萬元,住房保障支出20.76萬元支出較去年減少44.18萬元,其中基本支出減少41.18萬元,項目支出減少3萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少,項目支出減少主要是因為因為2025年度財政按照零基預算改革要求,將運轉類項目經費壓減30%

三、一般公共預算撥款支出預算

2025一般公共預算撥款支出預算483.47萬元,其中,一般公共服務支出416.87萬元,占86.22%;社會保障和就業支出29.41萬元,占6.08%;衛生健康支出16.43萬元,3.40%;住房保障支出20.76萬元,4.30%具體安排情況如下:

(一)基本支出2025年基本支出年初預算數為338.47萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

(二)項目支出:2025項目支出年初預算數為145萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作經費運行維護經費。其中:審計業務145萬元,主要用於各股室等相關職能部門審計業務開展。

、政府性基金預算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出所以公開的附件16-18政府性基金預算為空。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位2025機關運行經費當年一般公共預算撥款20.02萬元,比上一年減少21.40萬元,降低51.67%。主要原因是人員減少,辦公費降低。

(二)“三公”經費預算

本單位2025“三公”經費預算數0萬元,其中,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少3萬元,降低100%主要原因是取消了公務接待費。

(三)一般性支出情況

2025年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動

(四)政府采購情況

2025年度本單位未安排政府采購預算。

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。

2025報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。

2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為483.47萬元,其中,基本支出338.47萬元,項目支出145萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的22-23

、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


第二部分  單位預算公開

附件:2025年度嶽陽縣審計局部門預算公開表.xlsx