嶽陽縣委政法委2018年部門決算公開
來源:嶽陽縣政法委   2019-08-23
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目錄

第一部分  嶽陽縣委政法委概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  嶽陽縣委政法委2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 嶽陽縣委政法委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分  嶽陽縣委政法委單位概況

一、部門職責

(一)主要職責職能:根據黨的路線、方針、政策和縣委的部署,研究製定貫徹落實的具體措施,統一政法各部門的思想和行動;組織、指導維護社會穩定的工作,掌握和分析社會穩定情況,協調處理群體性事件;檢查政法部門公正廉潔執法的情況,結合實際研究製定促進公正廉潔執法的具體辦法;大力支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互製約的同時密切配合,督促大案要案的查處工作;組織、協調社會治安綜合治理工作,落實平安建設措施,推進社會管理創新,營造安定的社會環境;組織構建大調解工作體係,排查化解矛盾隱患,指導、協調、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作;研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施,協助縣委及縣委組織部考察、管理政法部門的領導幹部;組織、推動政法部門開展黨風廉政建設,協助紀檢部門查處違紀違法行為;研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩定的輿情信息,指導、協調政法綜治維穩宣傳和輿論引導工作;及時向縣委反映政法工作的重大情況,辦理縣委和上級政法委交辦的其它事項。

二、機構設置

(一)內設辦公室、社會管理綜合治理辦公室(加掛嶽陽縣維護穩定工作辦公室牌子)、執法監督室、政工室、涉法涉訴信訪接待服務中心等5個科室。其他機構:610辦公室(加掛嶽陽縣人民政府防範和處理邪教問題辦公室牌子)、國安辦、鐵路護路聯防辦公室。現有在職幹部19人,退休8人。

(二)部門預算單位構成:本單位沒有獨立預算和獨立核算的二級預算單位,因此2018年度部門決算僅為本級決算。

第二部分  嶽陽縣委政法委2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門:中共嶽陽縣委政法委員會                                        單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目

行次

決算數

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

774.44

一、一般公共服務支出

14

306.6

二、上級補助收入

2

二、外交支出

15

三、事業收入

3

三、國防支出

16

四、經營收入

4

四、公共安全支出

17

467.84

五、附屬單位上繳收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科學技術支出

19

7

……

20

8

21

本年收入合計

9

774.44

本年支出合計

22

774.44

用事業基金彌補收支差額

10

結餘分配

23

年初結轉和結餘

11

年末結轉和結餘

24

12

25

總計

13

774.44

總計

26

774.44

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

收入決算表

公開02表

部門:中共嶽陽縣委政法委員會                                                     單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

774.44

774.44

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門:中共嶽陽縣委政法委員會                                                  單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

774.44

259.37

515.07

注:本表反映部門本年度各項支出情況

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:中共嶽陽縣委政法委員會                                       單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

774.44

一、一般公共服務支出

15

306.6

306.6

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

16

3

三、國防支出

17

4

四、公共安全支出

18

467.84

467.84

5

五、教育支出

19

6

六、科學技術支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合計

9

774.44

本年支出合計

23

774.44

774.44

年初財政撥款結轉和結餘

10

年末財政撥款結轉和結餘

24

一般公共預算財政撥款

11

25

政府性基金預算財政撥款

12

26

13

27

總計

14

774.44

總計

28

774.44

774.44

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門:中共嶽陽縣委政法委員會                                         單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

774.44

259.37

515.07

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:                                  中共嶽陽縣委政法委員會                                      單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類

科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類

科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

156.45

302

商品和服務支出

84.07

310

其他資本性支出

30101

基本工資

46.08

30201

辦公費

13.3

31001

房屋建築物購建

30102

津貼補貼

74.55

30202

印刷費

6.69

31002

辦公設備購置

30103

獎金

30203

谘詢費

3

31003

專用設備購置

30104

其他社會保障繳費

6.25

30204

手續費

31005

基礎設施建設

30106

夥食補助費

3.8

30205

水費

0.92

31006

大型修繕

30107

績效工資

30206

電費

31007

信息網絡及軟件購置更新

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

14.07

30207

郵電費

2.56

31008

物資儲備

30109

職業年金繳費

5.4

30208

取暖費

31009

土地補償

30199

其他工資福利支出

6.3

30209

物業管理費

31010

安置補助

303

對個人和家庭的補助

18.85

30211

差旅費

4.62

31011

地上附著物和青苗補償

30301

離休費

30212

因公出國(境)費用

31012

拆遷補償

30302

退休費

30213

維修(護)費

5.08

31013

公務用車購置

30303

退職(役)費

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

30304

撫恤金

30215

會議費

31020

產權參股

30305

生活補助

9.35

30216

培訓費

31099

其他資本性支出

30306

救濟費

30217

公務接待費

1.2

304

對企事業單位的補貼

30307

醫療費

30218

專用材料費

30401

企業政策性補貼

30308

助學金

30224

被裝購置費

30402

事業單位補貼

30309

獎勵金

30225

專用燃料費

30403

財政貼息

30310

生產補貼

30226

勞務費

1.1

30499

其他對企事業單位的補貼

30311

住房公積金

9.5

30227

委托業務費

307

債務利息支出

30312

提租補貼

30228

工會經費

12.42

30701

國內債務付息

30313

購房補貼

30229

福利費

30707

國外債務付息

30314

采暖補貼

30231

公務用車運行維護費

399

其他支出

30315

物業服務補貼

30239

其他交通費用

10.28

39906

贈與

30399

其他對個人和家庭的補助支出

30240

稅金及附加費用

30299

其他商品和服務支出

22.9

人員經費合計

175.3

公用經費合計

84.07

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

部門:  中共嶽陽縣委政法委員會                                                單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.2

0

0

0

0

4.2

3.49

0

0

0

0

3.49

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門:     中共嶽陽縣委政法委員會                                                                             單位:萬元

項目

年初結轉和結餘

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

此表為空!本單位2018年度無政府性基金財政撥款收支。

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。

第三部分  嶽陽縣委政法委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、2018年財政撥款收、支總計774.44萬元,比2017年減少50.28萬元,減少6.1%。減少主要原因是一般商品服務支出大力壓縮,其他資本性支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年收入774.44萬元,其中財政撥款收入774.44萬元,占本年收入的100%。

三、支出決算情況說明

2018年支出774.44萬元,其中基本支出259.37萬元,占本年總支出的33%,項目支出515.07萬元,占本年總支出的67%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收支總計774.44萬元,比2017年減少50.28萬元,減少6.1%。減少主要原因是一般商品服務支出大力壓縮,其他資本性支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款支出總計774.44萬元,比2017年減少50.28萬元,減少6.1%。減少主要原因是一般商品服務支出大力壓縮,其他資本性支出減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年財政撥款支出774.44萬元,其中一般公共服務支出306.6萬元,占本年總支出的39.59%,公共安全支出467.84萬元,占本年總支出的60.41%。比上年減少50.28萬元,減少6.1%。增減主要原因是幹部工資正常增長,一般商品服務支出壓縮,掃黑除惡項目增加。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出年初預算為344.56萬元,支出決算為774.44萬元,完成年初預算的224.76%。支出決算大於年初預算的主要原因是網格化建設經費投入、掃黑除惡項目增加。其中工資福利支出年初預算為159.56萬元,支出決算為156.45萬元,完成年初預算的98.05%,主要原因是人員工資變動;一般商品服務年初預算17萬元,支出決算為84.07萬元,完成年初預算的494.53%,對個人與家庭補助年初預算為9.5萬元,支出決算為18.85萬元,完成年初預算的198.42%,主要原因是退休費的增加。項目支出年初預算168萬元,支出決算為515.07萬元,完成年初預算的306.59%,主要原因是打掃黑除惡項目增加及網格化建設經費投入。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出259.37萬元,其中:人員經費175.3萬元,占基本支出的67%;公用經費84.07萬元,占基本支出的33%; 2018年一般公共預算財政撥款基本支出比上年減少114.43萬元,主要原因是一般商品服務支出大 幅壓縮,其他資本性支出減少。基本支出為我委一般服務支出、社會保障及工資福利等各項支出。包括用於單位人員經費、行政運行、一般行政管理事務、機關服務等日常公用經費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年“三公”經費總額年初預算4.2萬元,支出決算3.49萬元,比年初預算減少17%。主要原因是我委認真貫徹落實中央八項規定實施細則及省市縣有關要求,厲行節約,嚴控“三公”支出。

(1)公務接待費:3.49萬元,比年初預算減少0.71萬元,減少17%,減少原因主要是規範審批,嚴控支出。

(2)公務用車費:公務用車購置及運行維護費支出0元,嶽陽縣實行公車改革製度,本單位公務用車購置數及保有量均為0輛

(3)出境費用:0元

2018年“三公”經費決算總額3.49萬元,較2017年決算數減少2.51萬元,減少42%。其中公務接待費3.49萬元,較2017年決算數減少0.31 萬元,減少8%。公務用車費0元,較上年決算數減少100%,主要原因是2018年本單位已取消公務車輛。出境費用2017、2018年均為0元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務接待費支出3.49萬元,共接待55批次452人。比上年減少0.31萬元,原因是落實中央八項規定精神和厲行節約要求,規範公務接待管理。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年我委無政府性基金收支。

九、關於2018年度預算績效情況說明

我委製定了符合本單位實際的財務管理製度、會計核算製度等管理製度,相關製度合法、合規、完整,並有效執行。2018年12月政法委人員編製數19人,在職人數19人,在職人數控製率100%。固定資產利用率達到了100%,做到了物盡其用。“三公”經費合計3.49萬元,比去年減少2.51萬元,下降42%。 “三公”經費支出每年遞減,因公出國(境)費為0。嚴格執行政府采購製度,執行率達到100%。自實行公務卡刷卡製度以來,我委公務刷卡率一直在90%以上,較好的完成了預期目標。支出符合國家財經法規和財務管理製度規定。

2018年我縣綜治民調有所提升,完成了榮家灣鎮、公田鎮、長湖鄉、月田鎮和新開鎮5個鄉鎮綜治中心建設,榮家灣鎮4個居委會網格化服務管理試點,15個鄉鎮全部啟動了網格化建設。全年無涉穩事件,群眾安全感持續增。涉法涉訴基本做到了息訪息訴,司法救助款完成率達到100%,全部發放到位。社康社戒執行率達99%。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出84.07 萬元,比2017 年減少63.93 萬元,降低43%。主要原因是:主要原因是一般商品服務支出大幅壓縮,其他資本性支出減少。主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額44萬元,其中:工程類0萬元,貨物支出44 萬元,服務類0萬元。另外:授予中小企業的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。

(三)國有資產占用情況。截至2018年12月31日,本單位年末實無車輛,年末無單價50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。本單位使用縣委辦辦公用房357.5平米。

第四部分名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用於人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?

社會保障和就業支出(類):是指用於社會保障和就業方麵的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的製度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職幹部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鍾點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置:反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

附件:嶽陽縣委政法委2018年度縣直部門決算公開表.xls