中共嶽陽縣委政法委員會2023年度
部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
(1)深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統一政法各部門思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決維護黨中央權威和集中統一領導。
(2)深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策,對全縣政法工作研究提出全局性部署,推進平安嶽陽縣、法治嶽陽縣建設,加強過硬隊伍建設,深化智能化建設,堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。
(3)了解掌握和分析研判政法工作情況動態,分析社會穩定形勢,創新完善多部門參與的綜治維穩工作機製,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險,協調應對和處置重大突發事件。
(4)加強對政法工作的督查,統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。
(5)組織開展政法領域的調查研究,研究擬訂政法工作的重要措施,及時向縣委提出建議。
(6)掌握分析政法輿情動態,指導協調政法部門媒體網絡宣傳工作,指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
(7)監督和支持政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門密切配合,研究和協調重大、疑難案件,推進嚴格執法、公正司法。
(8)組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革。
(9)指導推動政法係統黨的建設和政法隊伍建設。
(10)完成縣委交辦的其他任務。
(二)機構設置
內設辦公室(加掛政策研究室)、政工室、政治安全室(加掛反邪教協調室)、維穩指導室、綜治督導室(加掛基層社會治理室)、執法監督室(加掛法治室)、宣傳教育室。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構,因此2023年度部門預算僅為本級部門預算。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算404.19萬元,其中,一般公共預算撥款404.19萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少32.74萬元,主要是因為人員減少及壓縮一般性支出。
(二)支出預算
2023年本單位支出預算404.19萬元,其中,一般公共服務支出208.84萬元,公共安全支出146萬元,社會保障和就業支出21.79萬元,衛生健康支出12.18萬元,住房保障支出15.38萬元。支出較去年減少32.74萬元,其中基本支出減少18.74萬元,項目支出減少14萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員調出,工資、津貼相應減少。項目支出減少主要是因為落實上級要求,壓縮一般性支出。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算404.19萬元,其中,一般公共服務支出208.84萬元,占51.67%;社會保障和就業支出21.79萬元,占5.4%,衛生健康支出12.18萬元,占3%,住房保障支出15.38萬元,占3.81%,公共安全支出146萬元,占36.12%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預算數為255.49萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
(二)項目支出:2023年項目支出年初預算數為148.7萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中:業務工作經費支出146萬元,主要用於綜治民調、安保維穩、政法專項工作、平安創建、鐵路護路聯防、見義勇為幫扶與慰問等。會議費2.7萬元,主要用於專項工作會議。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款32.98萬元,比上一年增加13.18萬元,增加66.57%。主要原因是本年度公務交通補貼14.98萬元通過公用經費預算編製下達。
(二)“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數2.7萬元,其中,公務接待費2.7萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.3萬元,降低10%,主要原因是加強公務接待管理,嚴格控製接待費用。
(三)一般性支出情況
本單位2023年會議費預算3萬元,擬召開4次會議,人數600人,內容為平安建設推進會,維穩工作調度會,掃黑除惡常態化推進會、政治輪訓等;培訓費預算0.7萬元,擬開展3次培訓,人數200人,內容為網格員培訓;未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額30萬元,其中工程類0萬元,貨物類30萬元,服務類0萬元。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為404.19萬元,其中,基本支出255.49萬元,項目支出148.7萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格