嶽陽縣2018年度部門整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱:嶽陽縣紀委監委
預算編碼: YYX162
評價方式:單位績效自評
填報人:縣紀委評價組
聯係電話: 7621422
報告日期:2019年7月1日
嶽陽縣財政局(製)
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一、部門(單位)基本概況 |
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聯係人 |
彭影煊 |
聯絡電話 |
7621422 |
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人員編製 |
118 |
實有人數 |
110 |
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職能職責概述 |
負責全縣黨風廉政建設和紀檢監察工作。 |
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年度主要工作內容 |
任務1:全縣黨風廉政建設和反腐敗工作。 任務2:建全監督監察體係,持續增強監督實效。 任務3:推進國有資產專項整治,壓實全麵從嚴治黨主體責任。 任務4:推動全縣廉政教育營造全社會廉政氛圍。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
單位全年平穩運行,資金使用安全,收支平衡。 反腐敗工作穩步推進,專項整治查處典型問題,紀檢監察工作一體化建設有效推進。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結轉 |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
1793.7 |
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1793.7 |
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1、局機關 |
1793.7 |
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1793.7 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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部門(單位)年度支出和結餘情況(萬元) |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中: |
結餘 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
1793.7 |
1140.77 |
815.94 |
324.83 |
652.93 |
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1、局機關 |
1793.7 |
1140.77 |
815.94 |
324.83 |
652.93 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中: |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關及二級機構匯總 |
96.63 |
6.57 |
29.62 |
57.96 |
0 |
2.48 |
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1、局機關 |
96.63 |
6.57 |
29.62 |
57.96 |
0 |
2.48 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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局機關及二級機構匯總 |
240.5 |
240.5 |
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1、局機關 |
240.5 |
240.5 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1:全年預算申請到位,收繳違紀資金。 目標2:壓縮公務接待開支,控製辦案成本。 目標3:全縣黨風廉政建設力爭進市先進單位。 |
辦案成本減少,公務接待開支降低,辦案效率提高。 違紀資金收繳到位,全部上解縣財政。 黨風廉政建設民意調查滿意率90%以上。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效內容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產出目標 (部門工作實績,即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容) |
質量指標 |
政府采購執行率 |
100% |
100% |
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公務卡刷卡率 |
≧80% |
91% |
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固定資產利用率 |
≧90% |
91% |
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違紀案件查處結案率 |
≧90% |
99% |
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數量指標 |
財政供養人員控製率 |
100% |
100% |
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“三公經費”變動率 |
≤0 |
≤0 |
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時效指標 |
確保按時間節點完成 目標任務 |
100% |
按時按質完成任務 |
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成本指標 |
全年財政整體支出 |
1793萬元 |
1793萬元 |
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效益目標 (預期實現的效益) |
社會效益 |
加大大案要案的查處力度,在全縣形成不敢腐的氛圍 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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經濟效益 |
收繳違紀資金 |
收繳到位 |
收繳到位 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
黨風廉政建設民意調查滿意率 |
90%以上 |
90%以上 |
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績效自評綜合得分 |
96 |
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評價等次 |
優秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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陳紹東 |
縣委常委、紀委書記 |
紀委 |
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吳承棉 |
紀委副書記 |
紀委 |
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趙偉雄 |
辦公室主任 |
紀委 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負責人(簽字): 年 月 日 |
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填報人(簽名):彭影煊 聯係電話:7621422
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五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門(單位)概況 按照國家統一部署,落實紀檢監察體製改革要求,成立嶽陽縣監察委員會,與縣紀委合署辦公,主要負責全縣黨風廉政建設和紀檢監察工作。單位現有編製118人,在編在崗幹部職工110人,退休幹部15人。有12個內設機構:辦公室、組織部、黨風政風監督室、信訪室、第一到第六紀檢監察室、審理室、幹部監督室。另有1個副科級下屬事業單位(嶽陽縣紀委廉政教育中心)和1個正股級下屬事業單位信息中心。縣紀委設立13個派駐紀檢監察組,分別是駐縣委辦紀檢監察組、駐縣人大機關紀檢監察組、駐政府辦紀檢監察組、駐縣政協機關紀檢監察組、駐縣委組織部紀檢監察組、駐縣委政法委紀檢監察組、駐縣財政局紀檢監察組、駐縣農業局紀檢監察組、駐縣國土局紀檢監察組、駐縣住建局紀檢監察組、駐縣衛計局紀檢監察組、駐縣教體局紀檢監察組、駐縣公安局紀檢監察組。按派駐改革要求配行政編製54個。 主要職能: (1)貫徹落實黨中央、中央紀委,省委、省紀委,市委、市紀委加強黨風廉政建設和黨紀檢查的決定。 (2)維護黨的章程和其他重要規章製度,協助縣委整頓黨風、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,重點檢查監督黨員領導幹部執行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風等方麵的情況。 (3)負責對黨員進行紀律教育,作出關於維護黨紀的決定。 (4)負責檢查並處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律的重要案件,受理黨員的控告和申訴,保護黨員的民主權利和合法權益。 (5)協助縣委組織、協調、指導各執法、執紀、監管部門開展反腐敗鬥爭。 (6)調查各級黨組織和黨員遵紀守法情況,研究黨風黨紀問題,建立健全黨內法規、製度。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 2018年度收入總計1793.7萬元,其中:公共財政撥款1793.7萬元。本年支出總計1793.7萬元,其中基本支出1140.77萬元。 2018年公共預算財政撥款支出1793.7萬元,其中:基本支出1140.77萬元,係保障我委及派駐紀檢監察組各項支出,其中包括人員經費815.94萬元,用於辦公等日常公用經費324.83萬元;辦案費用等項目支出652.93萬元。 1.工資福利支出701.99萬元。 基本工資支出318.27萬元,津貼補貼支出255.08萬元,其他工資福利支出128.64萬元。 2.一般商品和服務支出324.83萬元。 辦公費36.55萬元,印刷費15.9萬元,手續費2.14萬元,水費2.66萬元,電費7.26萬元,郵電費5.46萬元,差旅費71.32萬元,維修費6.95萬元,會議費2.48萬元,培訓費6.15萬元,公務接待費6.57萬元,勞務費3.9萬元,委托業務費1.81萬元,工會經費64.2萬元,公務用車運行維護費29.62萬元,其他交通費用56.66萬元,其他一般商品和服務費用5.2萬元 3.對個人和家庭的補助支出113..95萬元。 退休費80.55萬元,醫療費18.03萬元,生活補助5.34萬元,其他補貼10.03萬元。 三、部門(單位)整體支出績效情況 2018年,縣紀委認真貫徹落實中央精神,聚焦中心任務,突出主業主責,全市黨風廉政建設和反腐敗工作不斷取得新進展、新成效。 1.牢牢牽住“牛鼻子”,推進“兩個責任”落實。推行主體責任“清單製”,認真落實紀委監督責任。 2.聚焦主責主業,切實加強監督執紀問責。預防腐敗順利推進,作風建設不斷加強,堅持有案必查,保持反腐高壓態勢。 3.落實“三轉”要求,強化紀檢監察自身建設。加強紀檢監察隊伍建設和基層紀檢工作指導。 4.委機關製定了詳細的內部管理製度, 及內部控製製度,加強內控管理。 四、存在的主要問題 1.在資產管理方麵的製度尚不夠健全。 2.履職時在經濟效益和社會效益實現上還有進步空間。 3.辦案成本還有待壓縮,資金使用效率有待提高。 五、改進措施和有關建議 1.加強資產管理,尤其是固定資產管理,擬對全局所有固定資產進行一次固定資產全麵盤點,及時淘汰老舊資產,按程序核銷固定資產賬目,強化固定資產信息係統管理。 2.提高辦案效率,減少不必要的辦案開支,提升資金使用效率。 |