2025年嶽陽縣科學技術協會預算公開說明
來源:科協   2025-01-16
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  嶽陽縣科學技術協會2025年度單位預算公開

  目錄

  第一部分 2025年單位預算說明

  第二部分 單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

  第一部分2025年單位預算說明

  一、單位基本概況

  (一)職能職責

  嶽陽縣科學技術協會的主要職責是:團結和組織科技工作者,以經濟建設為中心,促進科技的繁榮和發展,促進科技的普及和推廣,促進科技人才的成長和提高,反映科技工作者的呼聲和要求,維護他們的合法權益,為科技工作者服務,為兩個文明建設服務。

  (二)機構設置

  嶽陽縣科學技術協會現有人數6人,在職6人。內設4個股室:(書記室、主席室、財務室、辦公室)

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算49.56萬元,其中,一般公共預算撥款49.56萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較上年減少19.42萬元,主要是因為本年度部門預算中無上年結轉資金和人員流動較大。

  (二)支出預算

  2025年本單位支出預算49.56萬元,其中:科學技術支出43.1萬元,社會保障和就業支出2.85萬元,衛生健康支出1.59萬元,住房保障支出2.01萬元。支出較上年減少19.42萬元,其中基本支出減少5.14元,項目支出減少14.29萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為2024年本單位人員工資基數的調整、人員變動。項目支出減少主要是因為上年度部門預算中包括前年結轉資金,本年無上年結轉資金。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2025年一般公共預算撥款支出預算49.56萬元,其中,科學技術支出43.1萬元,占86.97%; 社會保障和就業支出2.85萬元,占5.07%;衛生健康支出1.59萬元,占3.2%;住房保障支出2.01萬元,占4%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2025年基本支出年初預算數為32.86萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

  (二)項目支出:2025年項目支出年初預算數為16.7萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中:業務工作經費支出16.7萬元,主要用於各類科普活動,提高全民科學素質,及科學素質鋼要實施等。

  四、政府性基金預算支出

  2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款5.58萬元,比上一年增加0.66萬元,增加13.41%。主要原因是因為本年度財政部門根據本單位性質的實際情況調增了公用經費預算標準。

  (二)“三公”經費預算

  本單位2025年“三公”經費預算數1.50萬元,其中,公務接待費1.50萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。與上年持平,主要原因是按上級文件要求嚴控三公經費開支。

  (三)一般性支出情況

  本單位2025年培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數0人,內容無;2025年會議費預算2.70萬元,擬招開會議3次,人數200人,內容為科技工作者會議及科學鋼要素質實施會議等。

  (四)政府采購情況

  2025年度本單位未安排政府采購預算。

  (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。

  2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

  (六)預算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為49.56萬元,其中,基本支出32.86萬元,項目支出16.7萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  單位預算公開表格

2025年縣科協部門預算公開表.xlsx