嶽陽縣公安局交警大隊2018年部門預算公開
來源:嶽陽縣交警大隊   2018-05-09
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嶽陽縣公安局交警大隊2018年部門預算公開

目  錄

第一部分 嶽陽縣公安局交警大隊2018年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)政府采購情況

(四)國有資產占有使用情況

(五)績效目標情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

1. 部門收支總表

2. 部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.政府性基金預算支出表

8.三公經費預算表

9.政府采購預算表

10.整體支出績效目標表

11.項目支出績效目標表

第一部分   嶽陽縣公安局交警大隊2018年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

1、負責對道路交通管理工作進行指導和規劃,對道路交通事故現場進行勘察,認定事故責任,依法進行調處。

2、負責機動車安全技術檢驗、注冊登記、核發牌證、轉籍、過戶、轉出、轉入等;

3、負責機動車駕駛證的核發、補發,並負責機動車駕駛員科目一考試;

4、麵向社會,麵向群眾開展交通法律、法規、交通安全宣傳;

5、負責交警部門科技設施的管理、維護工作;

6、負責道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護交通秩序,處理突發事件,配合開展警衛工作。

2、機構設置

我大隊共內設股所隊16個:內務中隊、法製中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農管中隊、城關中隊、新牆中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所。現大隊在職人員共154人,其中聘用人員為82人。離退休人員11人。

二、部門預算單位構成

我大隊財務獨立核算,“無二級機構” 。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況:2018年年初預算數1979.35萬元,其中:一般公共預算撥款779.35萬元,納入專戶管理的非稅收入1200萬元。收入增減情況及原因主要是增加了機關幹部加班津貼、車補、檢驗檢測鑒定費、車輛拖拽施救及停車保管費、非稅收入征收成本等。

(二)支出預算:

2018年年初預算數1979.35萬元,其中:機關工資福利支出8908000萬元、公用經費3865000萬元、項目支出702萬元。項目支出增加主要是因為增加了機關幹部加班津貼、車補、檢驗檢測鑒定費、車輛拖拽施救及停車保管費、非稅收入征收成本等。支出較去年增加120.29萬元,主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。

交警大隊2018年沒有政府性基金預算撥款,也沒有使用政府性基金預算撥款,所以公開的附件07表為空。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入1979.35萬元。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預算數為12773500萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2018年年初預算數為702萬元,其中警察值班加班津貼102萬元、事故救援經費50萬元、檢驗檢測鑒定費40萬元、車輛拖拽施救及停車保管費90萬元、非稅收入征收成本420萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年機關運行經費一般公共預算撥款12773500萬元,比2017年預算增加117.7萬元。增加的主要原因是機關幹部職工增資、績效工資增長及車補。

2、2018年“三公”經費預算情況

(1)公務接待費12萬元,同比2017年公務接待費19.74萬元,費用下降。主要原因為進一步加強公務接待管理,嚴格控製接待費用。 (2)公務用車運行維護費105萬元(其中,公務用車購置費20萬元,公務用車運行費85萬元),公務用車保有量11輛,同比2017年公務用車運行維護費86.7萬元,下降1.7萬元,主要原因是公務用車改革並增加警務用車。(3) 2018年因公出國(境)費用0萬元,因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次0人。2017年因公出國(境)費用0萬元,因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次0人。與上年持平。

3、政府采購支出預算情況

2018年政府采購支出合計33.5萬元,其中,政府采購貨物預算25.5萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算8萬元。主要原因是辦公設備購置、服裝購置、電子卡口設備購置等。授予中小企業的合同金額為33.5萬元,占政府采購支出總金額的100%

4、國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,本單位年末共有車輛11輛。 2018年一般公共預算安排購置車輛2輛。

5、績效目標情況說明

(一)圍繞宣傳教育,提高群眾交通安全意識。

一是進行窗口陣地宣傳。二是群體重點群體宣傳。三是社會化宣傳。

(二)圍繞源頭監管環節,深入開展隱患排查。

一是開展道路交通隱患排查。二是排查重點駕駛人。三是以縣道交委名義召開各種會議,部署道路交通安全管理工作。四是農村道路交通管理信息平台建設。

(三)圍繞專項行動,加大違法行為查處力度。

一、開展冬春攻勢,農村道路交通秩序百日整治行動,交通安全百日會戰,預防重特大交通事故專項行動等。二、開展集中整治。一是深化主幹道路麵管控,二是嚴控校車安全,三是管控兩客一危車輛。

(四)圍繞重點工作,維護社會穩定和平安暢通的交通環境。

一、全麵投入創建文明縣城工作。強化路麵,勸導疏導。推進兩化建設。二、開展係列中心工作:開展夜查行動、非洲豬瘟設卡盤查、進行黑煙車整治、開展治超專項整治、開展警保衛工作等。三、交通事故處理穩妥推進。

(五)圍繞執勤執法,全力提高規範性。

全年將開展多次集中整治行動,查處酒駕,超速,大貨車違法涉牌涉證等違法行為。清理酒駕積案,接受工傷審計,大力推行支隊13種事故處理製度,製定事故處理公章使用製度,開展交警網校培訓輔警培訓。一線中隊設卡、巡邏和集中整治相結合,打破勤務時間,發揮主觀能動性。嚴查嚴控有力地保證路麵行車秩序,減少事故的發生。窗口單位嚴格按照微機程序進行處罰,辦理業務,為辦事群眾提供良好的服務工作。

本單位無重點項目。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分   嶽陽縣(單位名稱)2018年部門預算表格

(請以附件的形式上傳)

2018年交警大隊部門預算公開表格.xlsx