嶽陽縣張穀英管理處 2025年度單位預算公開
來源:張穀英管理處   2025-01-16
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嶽陽縣張穀英管理處

2025單位預算公開

 

目錄

第一部分  2025單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、其他資金績效目標表

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況


 

第一部分  2025年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

1、負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹。

2、負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。

4、負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。

5、負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目,並組織實施。

6、負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。

(二)機構設置

張穀英管理處內設辦公室、財務室、市場開發股三個股室,張穀英村民俗博物館一個下屬單位,沒有獨立財政預算,所有財政預算經費收支歸張穀英管理處統一管理開支。我單位總人數14人,其中:在職13人、退休1人。

單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算207.59萬元,其中,一般公共預算撥款207.59萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。本單位2025沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預算19國有資本經營預算20財政專戶管理資金預算均為空。收入較去年減少3.96萬元,主要是因為實現零基預算,運轉類項目收入減少。

(二)支出預算

2025年本單位支出預算207.59萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,文化旅遊體育與傳媒支出科目178.61萬元,社會保障和就業支出12.79萬元,衛生健康支出7.15萬元,住房保障支出9.03萬元。支出較去年減少3.96萬元,其中基本支出增加8.58萬元,項目支出減少16.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為2025年實行零基預算,公用經費增加。項目支出減少主要是因為2025年實行零基預算,項目經費減少。

 

三、一般公共預算撥款支出預算

2025一般公共預算撥款支出預算207.59萬元,其中文化旅遊體育與傳媒支出科目178.61萬元,占86%社會保障和就業支出科目支出12.79萬元,占6.2%;其他社會保障和就業支出科目0.75萬元,占0.36%;衛生健康支出科目7.15萬元占3.44%;住房保障支出4.35%具體安排情況如下:

(一)基本支出2025年基本支出年初預算數為207.59萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

(二)項目支出:2025項目支出年初預算數為38.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括文物保護專項經費、消防維護經費。其中:文物保護專項經費8萬元,主要用景區文物維修等方麵;消防維護經費10萬元,主要用於景區日常消防設施維護等方麵。張穀英古建築消防安全經費20.5萬元,主要用於張穀英古建築群消防設施購買、維修等方麵。

、政府性基金預算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出所以公開的附件16-18政府性基金預算為空

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位2025機關運行經費當年一般公共預算撥款24.42萬元,比上一年增加8.58萬元,增加54%。主要原因2025年實行零基預算,公用經費增加。

(二)“三公”經費預算

本單位2025“三公”經費預算數1萬元,其中,公務接待費1萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。和上一年相同。

(三)一般性支出情況

本單位2025會議費預算10.8萬元,擬召開12次會議,人數500人,用於召開旅遊活動會議。培訓費預算0.5萬元,擬開展3次培訓,人數13人,用於事業單位在崗人員技能培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元。

(四)政府采購情況

本單位2025政府采購預算總額2643萬元,其中工程類2270萬元,貨物類30萬元,服務類343萬元。

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車1輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。

2025報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0

2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為207.59萬元,其中,基本支出158.29萬元,項目支出49.30萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的22-23

、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


第二部分  單位預算公開

附件:嶽陽縣張穀英管理處2025年預算公開表格

嶽陽縣張穀英管理處2025年部門預算公開表.xlsx