一、基本職能
主要承擔研究擬訂全縣扶貧開發工作發展規劃,指導全縣扶貧工作,協調部門定點精準扶貧,負責管理專項扶貧經費,組織開展扶貧開發活動,總結推廣扶貧開發典型經驗。
二、人員異動情況
本單位於2016-新成立,現有在編人員13人。
三、2016-財政收支決算
(一)收支決算
2016-總收入8340862元,總支出8155442.4元,其中:基本支出7919000元,項目支出236500元。
(二)支出明細
2016-總決算支出8155442.4元。開支明細如下:
1、人員經費398760元。其中:
人員工資143300元
津補貼:208000元
其他社保支出:1110元
其他工資福利支出:46350
2、常公用經費1609520元。其中
辦公費:68470元
印刷費:183100元
水費:3990元
電費:12000元
郵電費:47300元
物業管理費:2000元
差旅費:26440元
維修(護)費:104000元
會議費:919800元
培訓費:3080元
公務接待:182200元
工會經費:40920元
其他商品和服務支出5780000元,其中:易地搬遷中央預算內投資經費5523000元
其他一般商品和服務支出:16220元。
3、項目開支決算236500元。
五、三公經費決算
(一)因公出國(境)費用
無。
(二)公務接待費
2016-公務接待開支182183元。
(三)公務用車費
2016-公務用車費130672元。。
六、非稅收入預算
無。
七、政府采購預算
無。
二〇一七-一-
| 表1 | |||||||||||
| 嶽陽縣2016-度部門收支決算總表 | |||||||||||
| 單位名稱:嶽陽縣扶貧辦 | 單位:萬元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 項 目 | 2016-決算數 | 項 目 | 2016-決算數 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 |
| 一、財政撥款 | 8340862.0 | 201一般公共服務支出 | 1587687.4 | ||||||||
| (一)公共財政撥款 | 8340862.0 | 203國防支出 | 0.0 | ||||||||
| 1、經費撥款 | 8340862.0 | 204公共安全支出 | 0.0 | ||||||||
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 0.0 | 205教育支出 | 0.0 | ||||||||
| (1)專項收入 | 206科學技術支出 | 0.0 | |||||||||
| (2)行政事業性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
| (3)罰沒收入 | 208社會保障和就業支出 | 0.0 | |||||||||
| (4)國有資源有償使用收入 | 210醫療衛生與計劃生育支出 | 0.0 | |||||||||
| (5)其他收入 | 211節能環保支出 | 0.0 | |||||||||
| (二)政府性基金撥款 | 212城鄉社區支出 | 0.0 | |||||||||
| (三)國有資本經營預算撥款 | 213農林水支出 | 6567755.0 | |||||||||
| 二、事業單位經營收入 | 214交通運輸支出 | 0.0 | |||||||||
| 三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業服務業等支出 | 0.0 | |||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | 0.0 | |||||||||
| 六、上-結餘收入 | 219援助其他地區支出 | 0.0 | |||||||||
| 1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
| 3、國有資本經營預算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0.0 | |||||||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
| 收入總計 | 8340862.0 | 支出總計 | 8155442.4 | ## | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 表2 | ||||||||||||||
| 嶽陽縣2016-度部門決算支出明細表 | ||||||||||||||
| 單位名稱: | 嶽陽縣扶貧辦 | 單元:萬元 | ||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
| 合計 | 財政撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
| 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 合計 | 816 | 815.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21305 扶貧 | ||||
| 一、基本支出 | 792 | 791.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130501 行政運行 | ||||
| 1、工資福利支出 | 39.9 | 39.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130501 行政運行 | ||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 14.33 | 14.326 | 2130501 行政運行 | ||||||||||
| 津貼補貼 | 20.8 | 20.798 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 獎金 | 0 | |||||||||||||
| 績效工資 | 0 | |||||||||||||
| 夥食補助費 | 0 | |||||||||||||
| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0 | |||||||||||||
| 職業-金繳費 | 0 | |||||||||||||
| 其他社會保障繳費 | 0.111 | 0.111 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 其他工資福利支出 | 4.635 | 4.635 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 2、商品和服務支出小計 | 750 | 750.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130501 行政運行 | ||||
| 商品和服務支出 | 辦公費 | 6.847 | 6.8471 | 2130501 行政運行 | ||||||||||
| 印刷費 | 18.31 | 18.306 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 水費 | 0.399 | 0.3994 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 電費 | 1.2 | 1.2004 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 郵電費 | 4.73 | 4.7298 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 物業管理費 | 0.2 | 0.2 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 公務車運行維護費 | 2.287 | 2.2874 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 其他交通費 | 10.78 | 10.78 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 差旅費 | 2.644 | 2.6437 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 維修費 | 10.4 | 10.4 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 會議費 | 91.98 | 91.977 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 勞務費 | 0 | |||||||||||||
| 培訓費 | 0.308 | 0.3076 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 公務接待費 | 18.22 | 18.218 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 工會經費 | 4.092 | 4.092 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 福利費 | 0 | |||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 578 | 578.01 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 3、對個人和家庭的補助小計 | 1.62 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130501 行政運行 | ||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
| 退休費 | 0 | |||||||||||||
| 離退休津補貼 | 0 | |||||||||||||
| 撫恤金 | 0 | |||||||||||||
| 生活補助 | 0 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 0 | |||||||||||||
| 遺屬費 | 0 | |||||||||||||
| 醫療費 | 0 | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 1.622 | 1.622 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
| 二、項目支出 | 23.7 | 23.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130502 一般行政管理事務 | ||||
| 專項商品和服務支出 | 0 | |||||||||||||
| 對企事業單位的補貼 | 0 | |||||||||||||
| 債務還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
| 基本建設支出 | 23.65 | 23.655 | 2130502 一般行政管理事務 | |||||||||||
| 其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
| 三、經營支出 | 0 | |||||||||||||
| 四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||||
| 五、上繳上級支出 | 0 | |||||||||||||
| 表3 | ||||
| 嶽陽縣2016-度財政撥款“三公”經費決算表 | ||||
| 單位名稱:嶽陽縣扶貧辦 | 單位:萬元 | |||
| 項 目 | 2016-決算數合計 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 |
| 一、支出合計 | 31.2855 | 0 | 0 | 0 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 | |||
| 2、公務接待費 | 18.2183 | |||
| 3、公務用車費 | 13.0672 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 13.0672 | |||
| (2)公務用車購置 | 0 | |||
| 二、相關統計數 | ||||
| 1.因公出國(境)團組數(個) | 0 | |||
| 2.因公出國(境)人數(人) | 0 | |||
| 3.公務用車購置數(輛) | 0 | |||
| 4.公務用車保有量(輛) | 1 | |||
| 5.公務接待批次(批) | ||||
| 6.公務接待人數(人) | ||||
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | ||||
| 備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 | ||||