嶽陽縣步仙鎮2025年度政府財政預算公開
目 錄
第一部分步仙鎮人民政府概況
(一)主要職能
(二)機構設置情況
(三)鎮財政預算單位構成
第二部分公共財政預算
(一)2025年度公共財政預算情況說明
1.收支預算總體情況
2.收入預算情況
3.支出預算情況
4.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
(二)步仙鎮人民政府2025年度公共財政決預表(公開表格附後)
第三部分政府性基金預算
第四部分國有資本經營預算
第五部分社會保險基金預算情況
第六部分其他重要事項
(一)地方政府債務情況
(二)上級轉移支付情況說明
(三)“三公”經費預算情況
(四)預算績效工作開展情況:
1.預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
2.強化全過程管理。
第七部分專業名詞解釋
第一部分步仙鎮人民政府概況
(一)主要職能:主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策,促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩定,推進基層民主、促進農村和諧的重大任務,承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
(二)機構設置情況:我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行行政單位會計製度,在職幹部80人、退休28人。
(三)鎮財政預算單位構成:由政府機關、社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務(便民)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊構成。
第二部分公共財政預算
(一)2025年度公共財政預算情況說明
1.收支預算總體情況。我鎮2025年度預算收支總計2175.15萬元,比2024年增加了92.05萬元;收入變化主要原因是人員增加,財政日常管理開支加大。
2.收入預算情況。我鎮2025年度收入2175.15萬元,其中:上級財政補助收入1779.15萬元,地方公共財政預算收入396萬元、上年結餘0萬元。
3.支出預算情況。2025年度支出2175.15萬元,其中一般公共服務支出1464.15萬元;國防支出4萬元;公共安全支出30萬元 ;教育支出35萬元;文化旅遊體育及傳媒支出10萬元;社會保障和就業支出48萬元;衛生健康支出20萬元;城鄉社區支出80萬元;農林水支出401萬元;交通運輸支出4萬元;金融支出4萬元;自然資源海洋氣象等支出8萬元;災害防治及應急管理支出4萬元;預備費支出63萬元。
4.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我鎮2025年度“三公”經費支出合計為3萬元,跟2024年預算數3萬不變。
(二)步仙鎮人民政府2025年度公共財政決預表(公開表格附後)
第三部分政府性基金預算
本鄉鎮本年度無政府性基金收支。
第四部分國有資本經營預算
本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。
第五部分社會保險基金預算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項
(一)地方政府債務情況:至2024年12月31日止,步仙鎮政府無債務。
(二)上級轉移支付情況說明:2025年步仙鎮上級財政補助收入共1779.15萬元,其中基數補貼41.73萬元、村級組織運轉經費294.72萬元、稅收返還9萬元、稅改轉移支付49.97萬元、工資轉移支付30.78萬元、財力性轉移支付77.29萬元、體製補助68.40萬元、均衡性轉移支付725.76萬元、縣財政負擔醫保金1.5萬元、其他收入455萬元、水電整治經費25萬元。
(三)“三公”經費預算情況:2025年“三公”經費支出總額為3萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用1.7萬元,公務用車費1.3萬元(其中公務用車運行維護費1.3萬元,公務用車購置0萬元)。
(四)預算績效工作開展情況:
1.預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2025年元月关键词2在進行財政預算編製的過程中,結合預算績效管理的要求,對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額2175.15萬元。
2.強化全過程管理。
以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節,構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。
第七部分專業名詞解釋
(一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。