嶽陽縣黃沙街鎮2022年財政預算公開
來源:黃沙街鎮   2022-01-04
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黃沙街鎮2022年財政預算公開

目 錄

第一部分 黃沙街鎮人民政府概況 

一、主要職能

二、機構設置情況 

三、鎮財政預算單位構成

第二部分  公共財政預算

一、2022年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況

2、收入預算情況

3、支出預算情況

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況

5、2022年財政扶貧資金預算安排情況

二、黃沙街人民政府2022年度公共財政預算表(公開表格附後)

第三部分  政府性基金預算

第四部分  國有資本經營預算

第五部分  社會保險基金預算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

二、上級轉移支付情況說明

三、“三公”經費預算情況

四、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。

2、強化全過程管理。

第七部分 專業名詞解釋

嶽陽縣黃沙街2022年度政府財政預算公開

內  容

第一部分 黃沙街鎮人民政府概況 

一、主要職能:主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策,促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩定,推進基層民主、促進農村和諧的重大任務,承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況:我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行行政單位會計製度,在職幹部108人、退休50人。

三、鎮財政預算單位構成:由政府機關、衛生和計劃生育服務辦、民政所、農技推廣服務中心、水務工作站構成。

第二部分  公共財政預算

一、2022年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況。我部門2022年度預算收支總計2567.41萬元。比上年預算增加190.89萬元,增加原因是工資福利支出、村級運轉經費和稅收收入的增加。

2、收入預算情況。我鎮2022年度收入2567.41萬元,其中:上級財政補助收入1732.41萬元,地方公共財政預算收入835萬元。

3、支出預算情況。2022年度支出2567.41萬元。其中一般公共服務支出2104.79萬元、國防支出5萬元、公共安全支出35萬元、社會保障和就業支出93.59萬元、節能環保46.8萬元、農林水支出111萬元、交通頑瘴痼疾整治支出100.16萬元、住房保障66.07萬元、國土海洋氣象支出5萬元。

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我鎮2022年度“三公”經費支出合計為12萬元。與2021年預算數持平。

5、2022年財政扶貧資金預算安排情況:鎮本級安排50萬元,其中:其他專項扶貧50萬元。

二、黃沙街人民政府2022年度 公共財政預算表(公開表格附後)

第三部分  政府性基金預算

本鄉鎮本年度無政府性基金預算收支。

第四部分  國有資本經營預算

本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。

第五部分  社會保險基金預算情況

本鄉鎮本年度有社會保險基金預算收支(公開表格附後)。

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況:至2021年12月31日止,黃沙街鎮政府無新增債務。

二、上級轉移支付情況說明:2022年黃沙街鎮上級財政補助收入共1732.41萬元,其中基數補貼72.86萬元、村級組織運轉經費418.68萬元、稅改轉移支付78.17萬元、工資轉移支付42.19萬元、財力性轉移支付89.83萬元、體製補助80.03萬元、均衡性轉移支付926.05萬元、縣財政負擔醫保金2.5萬元、湖區轉移支付12.1萬元、失地農民補助10萬元。

三、“三公”經費預算情況:2022年三公經費支出總額為12萬元。因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用5萬元、公務用車費7萬元(其中公務用車運行維護費7萬元、公務用車購置0萬元)。與2021年預算數持平。

四、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2022年1月关键词2在進行財政預算編製的過程中,結合預算績效管理的要求。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節,構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

第七部分 專業名詞解釋

(一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

嶽陽縣黃沙街鎮2022年預算明細.xls