長湖鄉2019年政府財政預算公開
來源:長湖鄉   2019-06-12
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嶽陽縣長湖鄉2019年度政府財政預算公開

目 錄

第一部分 長湖鄉人民政府概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、鄉財政決算單位構成

第二部分  公共財政預算

一、2019年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況

2、收入預算情況

3、支出預算情況

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況

5、2019年財政扶貧資金預算安排情況

6、其他重要支出情況。

二、人民政府2019年度 公共財政決預表(公開表格附後)

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經營決算

第五部分   社會保險基金決算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

二、上級轉移支付情況說明

三、“三公”經費預算情況

四、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。

2、強化全過程管理。

第七部分 專業名詞解釋

第八部分  2019年長湖鄉政府預算表

1、一般公共財政收支預算總表

2、一般公共財政收入預算表

3、一般公共財政支出預算表

4、一般公共預算本級基本支出預算表

5、一般公共預算稅收返還和轉移支付表

6、政府一般債務限額和餘額情況表

7、政府性基金收入預算表

8、政府性基金支出預算表

9、政府性基金轉移支付表

10、政府專項債務限額和餘額情況表

11、國有資本經營收入預算表

12、國有資本經營支出預算表

13、社會保險基金收入預算表

14、社會保險基金支出預算表

15、 “三公”經費預算匯總表

第一部分 長湖鄉人民政府概況

一、主要職能 :為轄區內村、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務。

二、機構設置情況 :我單位包含政府機關及4個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行行政單位會計製度,在職幹部69人、退休39人。

三、鄉財政決算單位構成: 由政府機關、衛生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業發展中心、農技推廣服務中心、水務工作站構成。

第二部分  公共財政預算

一、2019年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況。我鄉2019年度預算總收入1645.92萬元,比2018年增加67萬元;本年預算總支出 1645.92萬元,比2018年增加67萬元。變化原因主要人員增資及績效工資增加及稅收收入增長。

2、收入預算情況。我鄉2019年度收入1645.92萬元,其中:上級財政補助收入1360.92萬元,地方公共財政預算收入285萬元。

3、支出預算情況。2019年度支出1645.92萬元,其中基本支出1645.92萬元(工資福利支出 658萬元、機關商品和服務支出863.92萬元、對個人和家庭的補助124萬元)。

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我2019年度“三公”經費支出合計為20萬元,比2018年決算數增加4萬元,增加20%,比2018年預算數增加4萬元,增加20%。變化的原因主要是本鄉鎮2019年項目建設增加,招待費及公務用車費支出增長。

5、2019年財政扶貧資金預算安排情況:鄉本級安排55萬元,其中:產業扶貧獎補25萬元、專項扶貧30萬元。

6、其他重要支出情況。

(1)一般公共服務支出增加。2019年度鄉一般公共服務支出預算622.8萬,比2018年增加26.8萬元,原因是長湖鄉人員增加,行政運行及辦公費用等增加。

(2)公共安全支出增加。2019年度鄉公共安全支出經費預算78萬,比2018年增加10萬元,原因是長湖鄉綜治民調及掃黑除惡等費用增加。

(3)社會保障和就業支出增加。2019年度鄉社會保障和就業支出經費預算214萬,比2018年增加12.5萬元,原因是長湖鄉民政救濟、危房改造及扶貧困難救濟等增加。

(4)城鄉社區支出增加。2019年度鄉城鄉社區支出經費預算103萬,比2018年增加3萬元,原因是長湖鄉基礎設施建設投入增加。

(5)農林水支出增加。2019年度鄉農林水支出經費預算512.7萬,比2018年增加4.7萬元,原因是長湖鄉農林水基礎設施建設投入增加。

二、長湖鄉人民政府2019年度公共財政決預表(公開表格附後)

第三部分  政府性基金決算

本鄉鎮本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經營決算

本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。

第五部分   社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況:至2019年12月31日止,長湖鄉政府無債務。

二、上級轉移支付情況說明:2019年長湖鄉上級財政補助收入共1360.92萬元,其中基數補貼56.61萬元、村級組織運轉經費244.33萬元、稅改轉移支付71.92萬元、工資轉移支付31.78萬元、財力性轉移支付79.91萬元、增收獎5萬元、體製補助97.49萬元、均衡性轉移支付718萬元、縣財政負擔醫保金2萬元、村幹部參加城鄉居民養老保險補助11.88萬元、其他收入42萬元。

三、“三公”經費預算情況:2019年三公經費支出總額為20萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用8萬元、公務用車費12萬元(其中公務用車運行維護費12萬元、公務用車購置0萬元)。2019年三公經費預算總額為20萬元比上年增加4萬元,增加原因是本鄉鎮2019年項目建設增大,招待費及公務用車費支出增長。

四、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2019年元月关键词2在進行財政預算編製的過程中,結合預算績效管理的要求,根據下發《嶽陽縣財政局關於做好2019年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(嶽縣財發【2019】1號),對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額1645.92萬元。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節,構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

第七部分專業名詞解釋

(一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第八部分 附表:嶽陽縣長湖鄉2019年財政預算公開表.xls