2025年柏祥鎮人民政府財政預算公開
來源:柏祥鎮   2025-01-16
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  一、2025年預算支出安排的內容

  (一)人員經費:工資、規範性津補貼及績效工資按照人社部門核定標準安排;按平均17000元/年/人的標準安排年終績效考核獎勵資金,財政預算安排口徑不變;退休人員生活補貼納入社會化發放,財政預算安排口徑不變。

  (二)公用經費

  1.商品和服務支出:實行定員定額,按照12000元/人進行安排。

  2.公車改革經費:嚴格按公車改革政策要求,按照車改辦審核的對象和標準安排車補經費,未納入車改單位經費安排標準不變。

  3.專項資金:除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外,其餘所有專項資金按零基預算改革要求安排。

  (三)社會保障繳費:根據嶽陽縣人民政府辦公室《關於做好機關事業單位工作人員和城鄉居民社會保險征管職責劃轉工作的通知》(嶽縣政辦函〔2018〕123號)的有關規定,行政事業單位養老金、醫保金、工傷保險、失業保險劃轉稅務部門征管,職業年金仍由事業養老中心征管,財政安排口徑不變。具體為:養老保險金按按基本工資加規範性津補貼的24%征收,其中:財政安排16%,個人負擔8%;職業年金全額預算單位按基本工資加規範性津補貼的12%征收(單位部分8%上解縣財政、個人負擔部分4%上解人社局);醫保金按基本工資加規範性津補貼(績效工資)的10.5%征收,其中財政安排8.5%,個人負擔2%;工傷保險按基本工資加規範性津補貼的1%安排。

  (四)住房公積金:按基本工資加規範性津補貼(績效工資)的12%安排。

  (五)非稅收入管理

  所有非稅收入全部納入預算管理,實行綜合預算,凡未編報年度預算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政,不安排給單位使用。

  二、2025年收入計劃

  2025年一般公共財政預算收入計劃3720萬元,增長2.7%,其中一般公共預算地方收入457萬元,增長10.2%,上級補助收入3263萬元,增長7.5%。

  2025年可用財力計劃

  2025年可用財力計劃為3720萬元,比2024年預算增加100萬元。

  1.地方一般公共預算收入財力457萬元,增加財力52萬元。其中:稅收收入增加財力46萬元;非稅收入增加財力6萬元。

  2.上級補助收入3263萬元,同比2024年計劃增加可用財力 48萬元。具體情況是:

  (1)均衡性轉移支付899萬元,增加35萬元。

  (2)基數補貼44.94萬元,增加0萬元。

  (3)村級組織運轉經費(包括村幹部養老保險)283萬元,增加9萬元。

  (4)稅改轉移支付65.94萬元,增加0萬元。

  (5)工資轉移支付41.19萬元,增加0萬元。

  (6)財力性轉移支付80.2萬元,增加0萬元。

  (7)體製補助81.28萬元,增加0萬元。

  (8)縣財政負擔醫保金2.2萬元,增加0萬元。

  (9)上劃中央兩稅返還28萬元,增加0萬元。

  (10)專項指標1055萬元,增加0萬元。

  (11)其他收入682.25萬元,增加12萬元。

  3、上年結餘0萬元。

  2025年支出計劃

  2025年安排一般公共預算支出支出3662.4萬元,增加187.6萬元。

  支出按功能科目分類安排情況是:

  (一)一般公共服務支出

  1、政府機關支出1915.6萬元。其中:人員經費1297.6萬元,包括工資津補貼937.6萬元,社保繳費252萬元(養老、醫保、工傷單位部分),住房公積金108萬元(單位部分)。工作經費支出100萬元。辦公經費實行定員定額,按8000元/人,90人,共72萬元;專項經費446萬元,分別是:鄉村振興200萬元,其他部門運轉專項246萬元。

  2、人大事務支出10萬元。

  3、政協事務支出5萬元。

  4、統計事務支出2萬元。

  5、稅收事務支出3萬元。

  6、紀檢監察事務支出10萬元。

  7、市場監督事務支出10萬元。

  8、組織事務支出20萬元。

  9、宣傳事務支出20萬元。

  10、其他一般公共服務支出50萬元。

  (二)國防支出5萬元 :武裝專項經費5萬元。

  (三)公共安全支出25萬元:派出所專項10萬元,司法所 專項5萬元,強製隔離戒毒5萬元,其他公共安全5萬元。

  (四)教育支出20萬元:其他教育支出 20萬元。

  (五)文化旅遊體育與傳媒支出20萬元:其他文化旅遊體育與傳媒支出20萬元

  (六)社會保障就業支出150.4萬元。

  人力資源和社會保障管理事務40萬元,財政對社會保險基金的補助50萬元,撫恤20萬元,其他社會保障和就業支出40.4萬元。

  (七)衛生健康支出20萬元。

  鄉鎮衛生院10萬元,突發公共衛生應急經費10萬元。

  (八)節能環保支出110萬元。

  村級環境衛生經費110萬元。

  (九)城鄉社區事務支出180萬元。

  集鎮環境衛生整治50萬元,其他城鄉社區支出130萬元。

  (九)農林水支出760萬元:

  1、林地20萬元:複墾複綠專項20萬元。

  2、水利100萬元:農村水利建設專項100 萬元。

  3、林業站森林防火專項經費10萬元。

  4、農村綜合改革107萬元;村級運轉經費283萬元;美麗鄉村支出200萬元。

  5、鄉村振興20萬元。

  6、集體經濟發展20萬元。

  (十)交通運輸支出80萬元:道路維護支出80萬元。

  (十一)商業服務業等支出10萬元:其他商業服務業等支出10萬元。

  (十二)住房保障支出120萬元:保障性安居工程支出100萬元。

  (十四)災害防治及應急管理支出45萬元:自然災害救災及恢複重建支出45萬元。

  (十五)預備費20萬元。按預算法要求安排預備費20萬元。

  一般公共預算平衡情況

  2025年全鎮可用財力計劃3720萬元;2025年一般公共預算支出3611萬元,上解支出109萬元,全鎮財政總支出3720萬元;收支平衡。

嶽陽縣柏祥鎮2025年財政公開表.xls