目錄
第一部分 筻口鎮人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮財政決算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2019年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
5、2019年財政扶貧資金預算安排情況
二、筻口人民政府2019年度 公共財政決預表(公開表格附後)
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費預算情況
四、預算績效工作開展情況:
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業名詞解釋
第一部分 筻口鎮人民政府概況
一、主要職能 :為轄區內村、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構設置情況 :我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行行政單位會計製度,在職幹部169人、退休60人。
三、鎮財政決算單位構成: 由政府機關、衛生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業發展中心、勞動就業和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分 公共財政預算
一、2019年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況。我部門2019年度預算總收入2887萬元,本年預算總支出 2887萬元,比2018年增加281萬元。變化原因主要是人員增資及績效工資增加及稅收收入增長。
2、收入預算情況。我鎮2019年度收入2887萬元,其中:上級財政補助收入2205.51萬元,地方公共財政預算收入1234.73萬元。
3、支出預算情況。2019年度支出2887萬元,其中機關工資福利支出 1069萬元、機關商品和服務支出1511萬元。
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我2019年度“三公”經費支出合計為17萬元。比2018年預算書減少的主要原因是嚴格落實招待費標準嚴控非生產支出。
5、2019年財政扶貧資金預算安排情況:鎮本級安排20萬元。
6、其他重要支出情況。
公共安全支出增加。2019年度鎮公共安全支出經費預算55.62萬,比2018年增加30萬元,原因是本鎮派出所維修。
二、筻口人民政府2019年度 公共財政決預表(公開表格附後)
第三部分 政府性基金決算
本鄉鎮本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經營決算
本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況:至2019年12月31日止,筻口鎮政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明:2019年筻口鎮上級財政補助收入共2205.51萬元,其中基數補貼71.54萬元、村級組織運轉經費292.22萬元、專項指標657.3萬元、稅改轉移支付99.73萬元、工資轉移支付46.98萬元、財力性轉移支付115.59萬元、增收獎5.18萬元、體製補助117.39萬元、均衡性轉移支付695.54萬元、績效獎勵31.21萬元、縣財政負擔醫保金2.89萬元、村幹部參加城鄉居民養老保險補助14.69萬元、其他收入55.25萬元。
三、“三公”經費預算情況:2019年三公經費支出總額為17萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用17萬元,2019年三公經費預算總額為17萬元比上年減少3萬元,減少原因鎮政府嚴控非生產性開支,來客嚴格按公務消費製度執行。
四、預算績效工作開展情況:
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2019年元月关键词2在進行財政預算編製的過程中,結合預算績效管理的要求,根據下發《嶽陽縣財政局關於做好2019年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(嶽縣財發【2019】1號),對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額2887萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節,構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業名詞解釋
(一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。