筻口鎮人民政府2024年決算公開
來源:筻口鎮   2025-08-22
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  目錄

  第一部分筻口鎮人民政府概況 

  一、主要職能

  二、機構設置情況

  三、鎮財政決算單位構成 

  第二部分  公共財政決算

  一、筻口鎮人民政府2024年度公共財政決算情況說明

  (一)筻口鎮人民政府2024年度收入支出決算總體情況說明

  (二)筻口鎮人民政府2024年度收入決算情況說明

  (三)筻口鎮鎮人民政府2024年度支出決算情況說明

  (四)筻口鎮人民政府2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  二、筻口鎮人民政府2024年度公共財政決算表(公開表格附後)

  第三部分  政府性基金決算

  第四部分  國有資本經營決算

  第五部分  社會保險基金決算情況

  第六部分  其他重要事項

  一、地方政府債務情況

  二、上級轉移支付情況說明

  三、“三公”經費決算執行情況

  四、預算績效工作開展情況

  第七部分 名詞解釋

  第一部分 筻口鎮人民政府概況 

  一、主要職能 :為轄區內村、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務。

  二、機構設置情況 :我單位包含政府機關及6個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行政府會計製度,在職幹部147人、退休99人。

  三、鎮財政決算單位構成: 由政府機關、政務(便民)服務中心、農業綜合服務中心、社會事業綜合服務中心、水務工作站、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站構成。

  第二部分  公共財政決算

  一、筻口鎮人民政府2024年度公共財政決算情況說明

  (一)筻口鎮人民政府2024年度收入支出決算總體情況說明: 2024年鎮財政決算收支總計7454.25萬元,比上年減少1135.5萬元,落實過緊日子,壓縮開支。

  (二)筻口鎮人民政府2024年度收入決算情況說明 :2024年公共財政決算收入共7454.25萬元。其中上級財政補助收入7040.75萬元占收入94.45%,地方公共財政收入413.5萬元占收入的5.55%。

  (三)筻口鎮人民政府2024年度支出決算情況說明: 2024年公共財政決算支出7454.25萬元,其中一般公共服務支出1841.5萬元占支出24.71%,國防支出6萬元占支出0.08%,公共安全支出13萬元占支出0.18%,教育支出32萬元占支出0.43 %,文化旅遊體育與傳媒支出6.18萬元占支出 0.08%,社會保障和就業支出148.56萬元占支出1.99%,衛生健康支出69.82萬元占支出0.94%,節能環保支出6萬元占支出0.08%,城鄉社區支出134.69萬元占支出1.81%,農林水支出1135.57萬元占支出15.23%,交通運輸支出50萬元占支出0.67%,商業服務業等支出87.26萬元占支出1.17%,金融支出5萬元占支出0.07%,住房保障支出106.76萬元占支出1.43%,災害防治及應急管理支出10萬元占支出0.13%,其它支出3801.91萬元占支出51%。

  (四)關於筻口鎮人民政府2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明:

  (1)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 2024年三公經費支出總額為9.42萬元其中:公務接待費用5.73萬元、公務用車3.69萬元(其中公務用車3.69萬元,)。

  二、筻口鎮人民政府2024年度公共財政決算表(公開表格附後)

  第三部分 政府性基金決算

  我鎮2024年政府性基金預算支出為164.83萬元,資金來源於上級撥款,主要用於基礎設施建設。

  第四部分 國有資本經營決算

  我鎮2024年國有資本經營支出3萬元,資金來源於上級撥款,主要用於解決曆史遺留問題。

  第五部分 社會保險基金決算情況

  詳見附表

  第六部分 其他重要事項

  一、地方政府債務情況:截至2024年12月31日,筻口鎮人民政府無債務。

  二、上級轉移支付情況說明:2024年筻口鎮上級補助收入共計7040.75萬元,其中村級組織運轉504.07萬元、其他專項收入914.31萬元、基數補貼69.58萬元、稅改轉移支付75.01萬元、工資轉移支付61.87萬元、財力性轉移支付99.04萬元、體製補助91.66萬元、均衡性轉移支付1423.3萬元、其他收入3801.91萬元。

  三、“三公”經費決算執行情況:2024年三公經費支出總額為9.42萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用5.73萬元(接待120批次、接待人數1433人)公務用車費3.69萬元(其中公務用車運行維護費3.69萬元、公務用車購置0萬元。) 2024年“三公”經費支出總額為9.42萬元。

  四、預算績效工作開展情況

  1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。

  逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2024年关键词2在進行財政決算過程中,結合決算績效管理的要求,根據下發《嶽陽縣財政局關於做好2024年度縣級決算績效目標管理工作的通知》,對決算資金開展績效目標申報管理,資金總額7454.25萬元。

  2、強化全過程管理。

  以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節,構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

  第七部分 名詞解釋

  一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  三、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  五、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

筻口鎮2024年鄉鎮決算公開.xls

筻口鎮2024年度整體支出績效自評報告 .doc