嶽陽縣光榮院2025年度
單位預算
目錄
第一部分2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分2025年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
1、集中供養孤老烈屬、退伍紅軍、殘疾軍人、複員軍人,供養未滿十六歲烈士遺孤和患有殘疾生活不能自理的撫恤優待對象;
2、根據工作的特殊性,積極主動向上級爭取資金,並接受公民、法人和其他組織的捐助和服務,隨時掌握院民的衣、食、住、行等情況,聽取院民及社會各界反映,不斷改善夥食,提高服務質量;
3、提供收養,弘揚救助精神,負責“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養,老人自願有償收養。
(二)機構設置
嶽陽縣光榮院屬於屬於退役軍人事務局二級機構,對照省廳、市局機構設置,按照縣委審批的三定方案,設有辦公室、財務室、護理部、後勤部4個股室,全院係統事業編製4名;年末實有人數4人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
2025年本單位收入預算72.77萬元,其中,一般公共預算撥款72.77萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加3.29萬元,主要是因為2025年公用經費由每人的0.54萬元增加到了1.2萬元。
(二)支出預算
2025年本單位支出預算72.77萬元,其中,社會保障和就業支出67.37萬元,衛生健康支出2.39萬元,住房保障支出3.02萬元。支出較去年增加3.29萬元,其中基本支出增加3.29萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為2025年公用經費由每人的0.54萬元增加到了1.2萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算72.77萬元,其中,社會保障和就業支出67.37萬元,占92.47%;衛生健康支出2.39萬元,占3.28%;住房保障支出3.02萬元,占4.15%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初預算數為72.77萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
(二)項目支出:2025年項目支出年初預算數為25萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,主要包括優撫事業單位支出。其中:優撫事業單位經費支出25萬元,主要用於光榮院優撫工作經費支出。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款7.38萬元,與上一年增加了2.64萬元。增加55.69%。主要原因是2025年公用經費由每人的0.54萬元增加到了1.2萬元。
(二)“三公”經費預算
本單位為公益性事業單位,2025年未安排“三公”經費預算。
(三)一般性支出情況
本單位2025年培訓費預算0萬元, 2025年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額29.74萬元,其中工程類0萬元,貨物類20萬元,服務類9.74萬元。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為72.77萬元,其中,基本支出47.77萬元,項目支出25萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表格
附件:嶽陽縣退役軍人事務局預算公開表格