嶽陽縣機關事務管理中心2024年部門預算公開
來源:嶽陽縣機關事務管理中心   2024-01-12
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嶽陽縣機關事務管理中心2024

單位預算

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2024單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算三公經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


第一部分  2024年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

1.根據黨和國家有關機關行政後勤管理的規定和要求,結合縣直機關的實際,研究製定機關事務管理工作的規章製度,並組織實施。

2.負責縣委、縣政府、縣人大、縣政協領導和縣直有關部門的事務管理與後勤保障服務工作。

3.負責縣領導工作用車和機動車輛的調配、管理工作,負責縣直機關通勤用車的安排調配管理工作。

4.負責對縣直機關主要辦公用房提出規劃意見,協助有關單位組織建設,並負責分配。

5.負責縣級行政事業單位國有資產管理工作,製定相關具體製度和辦法並組織實施,承擔國有資產產權界定、清查登記、資產處置工作。

(二)機構設置

1.辦公室 負責機關文電、會務、機要、後勤等日常事務工作。

2.財務股 負責機關事業單位公務用車、辦公設備設施購置項目、公務接待及本中心公用經費等各類專項經費管理,負責經費審核發放及本中心財務管理、工資等相關工作。

3.公務用車股 負責公務用車的劃轉調配、購置更新工作;監督檢查全縣公務用車使用情況。

4.接待股 負責承擔縣委、縣人大、縣政府、縣政協機關的重要公務接待,配合相關職能部門適時對公務接待工作進行監督檢查。

5.辦公用房股 負責縣直行政事業單位辦公用房及其配套設施設備的購置、清查登記、產權界定、調配、維修等事務性工作。

6.公共機構節能股 統籌協調全縣公共機構節能工作,會同有關部門製定推動全縣公共機構的節能規劃、規章製度並組織實施,組織開展教育培訓、能耗統計、檢測和評價考核等工作。

7.工會 執行會員大會或者會員代表大會的決議和上級工會的決定,完成上級工會布置的工作任務,組織基層工會的日常工作。

8.縣公務用車管理服務中心 負責公務用車平台車輛的集中管理和統一調度;負責公車的維修、保養、加油等日常運行工作。

單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算1296.14萬元,其中,一般公共預算撥款1296.14萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。本單位2024沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預算19國有資本經營預算20財政專戶管理資金預算均為空。收入較去年減少107.31元,主要是因為無上年結轉資金結存。

(二)支出預算

2024年本單位支出預算1296.14萬元,其中,一般公共服務1257.39萬元,社會保障和就業科目17.11萬元衛生健康支出9.56萬元,住房保障支出12.08萬元支出較去年減少107.31萬元,其中基本支出減少40.31萬元,項目支出減少67萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為全麵落實“過緊日子”要求,壓減機關運行經費,項目支出減少主要是因為縮減租車費開支。

三、一般公共預算撥款支出預算

2024一般公共預算撥款支出預算1296.14萬元,其中,一般公共服務支出1257.39萬元,占97.01%社會保障和就業科目17.11萬元,占1.32%,衛生健康支出9.56萬元,占0.74%,住房保障支出12.08萬元,占0.93%具體安排情況如下:

(一)基本支出2024年基本支出年初預算數為181.14萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

(二)項目支出:2024項目支出年初預算數為1115萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作經費運行維護經費。其中:接待業務工作經費支出85萬元,主要用於公務接待等方麵;運行維護經費430萬元,主要用於公務用車運行與維護等方麵納入非稅收入支出600萬元,主要用於租車方麵。

、政府性基金預算支出

2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元,其中2024年度本單位無政府性基金安排的支出所以公開的附件16-18政府性基金預算為空。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位2024機關運行經費當年一般公共預算撥款19.38萬元,比上一年減少5.55萬元,降低22.26%。主要原因是全麵落實“過緊日子”要求,壓減機關運行經費。

(二)“三公”經費預算

本單位2024“三公”經費預算數395.72萬元,其中,公務接待費85.72萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費310萬元其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費310萬元。比上一減少787萬元,降低66.54%主要原因是將租車費劃分於委托業務費明細科目下,另公車人員經費也劃分於工資福利支出。

(三)一般性支出情況

本單位2024年會議費預算0.5萬元,擬召開12次會議,人數17人,內容為日常工作安排及學習貫徹黨的二十大精神;培訓費預算0.5萬元,擬開展1次培訓,人數65人,內容為公車司機安全教育培訓會2024年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動

(四)政府采購情況

本單位2024政府采購預算總額8.64萬元,其中工程類0萬元,貨物類6.39萬元,服務類2.25萬元。

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車58輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車58輛。單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。

2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1296.14萬元,其中,基本支出181.14萬元,項目支出1115萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的22-23

、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


第二部分  單位預算公開

                         附件:機關2024年部門預算公開表.xlsx