目錄
第一部分麻塘街道辦事處概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、辦事處財政決算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2025年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
5、其他重要支出情況。
二、2025年度 公共財政決預表(公開表格附後)
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費預算情況
四、預算績效工作開展情況:
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業名詞解釋
第一部分麻塘街道辦事處概況
一、主要職能:發行具體組織和管理國家行政事務的職能,諸如編製和執行國民經濟和社會發展規劃,領導和管理經濟、教育、科學、文化、衛生、體育、計劃生育、民政、公安、監察、民族事務、國防建設等工作。
二、機構設置情況:辦事處包含政府機關及3個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行行政單位會計製度,在職幹部105人、退休64人。
三、辦事處財政預算單位構成:由政府機關、農業服務中心、水務站、社會事業發展中心構成。
第二部分公共財政預算
一、2025年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況。辦事處2025年度預算收支總計2947.7萬元,收入比2024年增加146.15萬元。變化原因主要是增加了稅收收入。
2、收入預算情況。我辦事處2025年度收入2947.7萬元,其中:上級財政補助收入1794萬元,地方公共財政預算收入959萬元,其他收入194.7萬元。
3、支出預算情況。2025年度支出2947.7萬元,其中一般公共服務支出1654.61萬元,國防支出6萬元,公共安全24萬元,教育支出30萬元,文化體育與傳媒支出13萬元,社會保障和就業支出124萬元,衛生健康支出21萬元,節能環保支出10萬元,城鄉社區支出597萬元,農林水支出273.24萬元,國土海洋氣象等支出4萬元,金融安全2萬元,上解支出178.85萬元,預備費10萬元。變化原因主要是落實政府過“緊日子”要求,嚴控公用經費;人員經費因工資基數調整有所增加。
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。辦事處2025年度“三公”經費支出合計為4.8萬元,其中公務接待費1.5萬元,公務用車運行維護費3.3萬元。與2024年預算數相比減少0.2萬元。
5、其他重要支出情況:上解支出178.85萬元未列入一般公共預算支出,是因為縣財政局在年終結算時直接扣除。
二、麻塘街道辦事處2025年度公共財政決預表(公開表格附後)
第三部分政府性基金決算
辦事處本年無政府性基金決算。
第四部分國有資本經營決算
辦事處本年度無國有資本經營收支。
第五部分社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務情況:至2024年12月31日止,辦事處無新增債務
二、上級轉移支付情況說明:2025年麻塘街道辦事處公共財政收入共2753萬元,其中基數補貼67.05萬元,稅收返還959萬元,村級組織運轉經費244萬元(包括村幹部養老保險)、稅改轉移支付43.79萬元,工資轉移支付38.95萬元,財力性轉移支付53萬元,體製補助20.26萬元,均衡性轉移支付1327萬元。
三、“三公”經費預算情況:2025年三公經費支出總額為4.8萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用1.5萬元、公務用車費3.3萬元(其中公務用車運行維護費3.3萬元、公務用車購置0萬元。)
四、預算績效工作開展情況:
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2025年元月关键词2在進行財政預算編製的過程中,結合預算績效管理的要求,根據下發《嶽陽縣財政局關於做好2020年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(嶽縣財發【2019】1號),對預算資金開展績效目標申報管理。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節,構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。
第七部分專業名詞解釋
(一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。