一、2019年縣本級一般公共預算調整情況
(一)財政收入調整情況
2019年全年一般公共預算收預計完成12.2億元,為預算的105%,增加6100萬元,同比增長13.5%。其中:一般公共預算地方收入完成6.98億元,上劃中央及省級收入完成5.22億元。稅收收入占財政收入的比重為88%,地方稅收收入占地方財政收入的比重為79%。
(二)財力調整情況
1、一般公共預算收入預計增加財力23905萬元。
(1)稅收收入增加7000萬元,預計增加財力3800萬元。
(2)非稅收入預計增加財力20105萬元,其中:行政事業收費增加1916萬元,國有資源有償使用收入增加13686萬元,罰沒收入增加4503萬元。
2、上級補助收入預計增加15910萬元。
(1)均衡性轉移支付資金增加9514萬元。
(2)縣級基本財力保障機製經費增加5898萬元。
(3)產糧大縣轉移支付資金減少813萬元。
(4)產油大縣轉移支付資金增加900萬元。
(5)老區轉移支付資金增加411萬元。
3、一般債券收入預計減少19682萬元。年初計劃30000萬元,由於上級政策調整,實際下達計劃15900萬元,其中償還易地扶貧搬遷貸款本金5582萬元,實際可用資金10318萬元,減少收入19682萬元。
4、基金調入資金預算27070萬元,預計調入31330萬元,增加4260萬元。
5、國有資本經營調入資金1000萬元。
6、2018年決算後結餘3370萬元。
(1)上年結餘104萬元
(2)2018年預留工資改革經費5880萬元,實際安排2421萬元,結餘3459萬元。
(3)2018年省廳下達好糧油行動重點支持縣獎補資金1300萬元,2019年省政府政策調整,減少收入1300萬元。
(4)2018年縣本級財政安排矮圍拆除經費3600萬元,2019年爭取上級專項經費1107萬元,增加財力1107萬元。
全年縣級一般公共預算預計增加財力27763萬元。
(三)支出預算調整情況
1、一般公共預算預計新增支出33638萬元。
(1)新增支出12847萬元。主要是保工資、保運轉、保民生支出。
(2)新增非稅收入安排支出10473萬元。其中:安排單位執行成本3659萬元,砂石開采成本1300萬元,公安部門支出5514萬元,
(3)新增一般債券資金安排支出10318萬元。
2、已列預算但未支付及未完成支付計劃的資金6469萬元。
(1)農業品牌獎勵預算200萬元,實際支出91萬元,減少109萬元。
(2)鄉村醫生、民辦教師補助預算523萬元,實際支出487萬元,減少36萬元。
(3)重度殘疾人補貼預算901萬元,實際支出509萬元,減少391萬元。
(4)社保支出預算39317萬元,實際支出35231萬元,減少4086萬元。
(5)績效獎勵資金預算8200萬元,實際安排7118萬元,減少1002萬元。
(6)上解支出預算3733萬元,實際支出2888萬元,減少845萬元。
全年縣級一般公共預算支出增加27169萬元。
(四)縣級公共財政收支平衡情況
全年預計增加財力27763萬元,預計增加支出27169萬元,結餘594萬元。
二、政府性基金收支情況
(一)基金收入情況
基金收入年初預算16.026億元,預計實現收入16.74億元,增加收入7140萬元。
1、土地收入計劃計劃100000萬元,預計實現123200萬元。
2、專項債券收入16860萬元。
3、汙水處理費收入348萬元。
4、城市基礎設施配套費收入1788萬元。
5、上年結餘25256萬元。
(二)基金支出情況
基金支出預算15.726萬元,預計支出16.73萬元,增加10040萬元。
1、土地成本及專項支出101699萬元,減少8491萬元。
2、調出資金31330萬元。
3、隱性債務還本付息預算20000萬元,已安排支出34239萬元,增加14239萬元支出。
4、上解支出預算107萬元,實際上解32萬元,減少75萬元。
(三)政府性基金預算收支平衡情況:政府性基金收入預計16.74億元,政府性基金預計支出 16.73元,收支平衡。
三、國有資本經營預算(見表13)
(一)收入:1240萬元
預計國有資產門麵出租收入1240萬元。
(二)支出計劃:1234萬元
1.企業資產出租收入返還234萬元。
2.調出資金10000萬元,彌補公共預算缺口,紙廠退出資金從上級轉移支付資金中安排。
國本資本經營預算預計收入1240萬元,預計支出1234萬元,結餘6萬元。
四、地方政府債務情況
2019年省核定嶽陽縣政府債券限額280938萬元,新增債券限額33360萬元。截至2019年底嶽陽縣政府債務餘額272286萬元。