一、部門職責及機構設置情況
(一)主要職能
1、組織貫徹執行國家財稅方針政策,擬訂和執行全縣財政政策、改革方案,指導全縣財政工作;分析預測宏觀經濟形勢,參與製定各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執行縣與鄉鎮、政府與企業的分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。
2、起草財政、財務、會計管理等規章草案,製定和執行財政、財務、會計管理的製度及辦法。
3、承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編製-度縣本級預算決算草案並組織執行。代編全縣財政收支預算,匯總全縣財政總決算;受縣人民政府委托,向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執行情況和財政總決算。組織製訂縣本級經費開支標準、定額,負責審核批複部門(單位)的-度預決算。完善轉移支付製度,推進財政體製改革。
4、負責政府非稅收入管理,負責政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。按規定管理彩票資金。
5、組織製定國庫管理製度、國庫集中收付製度,指導和監督縣本級國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作。負責製定政府采購製度並實施監督管理。
6、貫徹執行國家稅收法律、法規和稅收調整政策,反饋政策執行情況,及時提出調整方案並組織實施,按照規定權限,辦理申報地方稅收減免的有關工作。按規定承擔地方關稅管理的有關工作。
7、負責製定全縣行政事業單位國有資產管理規章製度,按規定管理行政事業單位國有資產,製定需要全縣統一規定的開支標準和支出政策。負責控製社會集團購買力工作。負責財政預算內行政、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。
8、負責審核和匯總編製全縣國有資本經營預決算草案,製定國有資本經營預算的製度和辦法,收取縣本級企業國有資本收益,組織實施企業財務製度,參與擬訂企業國有資產管理相關製度,負責縣級國有宣傳文化、金融類企業的國有資產管理,按規定管理資產評估工作。
9、負責辦理和監督縣財政的經濟發展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂縣建設投資的有關政策,組織實施基本建設財務製度,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業綜合開發管理工作。
10、會同有關部門管理縣財政社會保障和就業及醫療衛生支出,組織實施社會保障資金(基金)的財務管理製度,編製縣社會保障預決草案。
11、貫徹執行政府內外債務管理的政策,防範財政風險。負責統一管理縣政府外債,製定基本管理製度。按規定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
12、負責管理全縣的會計工作,監督和規範會計行為,組織實施國家統一的會計製度,組織實施會計法律法規和規章,指導和管理社會審計。
13、監督檢查財稅法律法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)內設機構
我局共設辦公室、法規股、信息中心、人事股、監察室、工會、綜合規劃股、預算股績效評價管理中心、國庫股、教科文股、行政政法股、經濟建設股、社會保障股、農業股、財計股、企業股金融債務股、對外經濟貿易股、財政評審管理中心、會計股、綜改辦、政府采購辦、國資辦控購辦、基建辦等股室。有嶽陽縣鄉鎮財政管理局、非稅收入征收管理局、農業綜合開發辦、財監局、財政國庫集中支付局5二級機構。我局行政編製19名,事業編製108名,工勤編製2名。我局-末實有人數165人,其中,在職129人,離退休36人。固定資產-末總值1190萬元,其中辦公用房4307.156平方米,一般公務用車4台,價值60萬元。
二、2016-度部門預算表
附表一:預算收支總表
附表二:支出預算明細表
附表三:“三公”經費預算情況表
三、部門預算執行情況分析
(一)部門預算基本情況
1、-度收支預算情況
2016-度,我局收入總計1229萬元,即財政撥款收入1200萬元,其中,工資福利支出827萬元,占總支出的67%;商品和服務支出121萬元,占總支出的9.8%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)97.5萬元,占總支出的7.9%;項目支出183.5萬元,占總支出14.9%。
2、-度“三公”經費預算情況
2016-“三公”經費支出合計47萬元,係我局今-采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經費使用效率等一係列舉措的顯著成果。分項為:因公出國(境)費支出0元,預算金額0萬元,公務接待費支出32萬元,比預算減少27.6萬元,降低46%,我局加強內部管理,采取規範財務報賬製度、公務接待程序,推行公務卡結算製度,嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施,從而有效地控製了非必要公務開支的發生;公務用車購置及運行維護費支出15萬元,比預算減少5萬元,降低25%,我局規範公務用車使用規定,合理調度,分車逐-進行油耗登記和分析,並建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度,成效明顯。
4、-度機關運行經費預算情況
2016-度一般公共預算財政撥款基本支出1045.5萬元。其中,人員經費827萬元,主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等;常公用經費121萬元,用於機關常維護工作,如水電、物業、苗木、環衛等方麵。
5、-度政府采購支出預算情況
2016-一般公共預算財政撥款政府采購合計50萬元,其中貨物類30萬元,工程類10萬元,服務類10萬元,主要用於辦公設備、耗材采購,金審工程網絡及軟件服務采購,投資審計專業軟件及配套設施采購,物業、苗木、環衛等機關後勤維護支出采購等,嚴格按照政府采購相關製度規定,簽合同、按流程、分步驟,在預算計劃內實施。
(二)部門預算分析
2016-部門預算中,說明的問題:
關於項目支出偏大的情況說明
在2016-賬務處理過程中,因我局資金使用未嚴格按指標分類,根據2016-預算報表的填報要求予以調整,故造成2016-項目支出偏大。
(三)下一步措施及建議
2016-,我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產的安全完整,圓滿完成了各項工作任務,促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步,我局將根據-度預算要求,按照“科學、規範、統一、高效”的原則,量入為出,嚴格執行《行政單位會計製度》;強化事前預算,事中控製,事後監督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為審計工作順利開展提供資金保障。
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嶽陽縣2016-度財政局單位預算收支總表
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單位:萬元
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收入
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支出
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內容
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2016-預算數
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內容
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2016-預算數
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一、公共財政撥款
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一、基本支出
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經費撥款
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1200
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﹙一﹚工資福利支出
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827
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納入公共預算管理的非稅收入撥款
|
29
|
﹙二﹚一般商品和服務支出
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121
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二、政府性基金撥款
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|
﹙三﹚對個人和家庭的補助
|
97.5
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三、納入專戶管理的非稅收入撥款
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|
二、項目支出
|
183.5
|
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|
四、上級財政補助
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三、事業單位經營支出
|
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五、事業單位經營服務收入
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|
四、對附屬單位補助支出
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|
六、其他收入
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五、上繳上級支出
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六、-末結轉和結餘
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收入合計
|
1229
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支出合計
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1229
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嶽陽縣2016-度財政局單位支出預算明細表
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單位:萬元
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經濟科目
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項目名稱/科目
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資金來源
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功能分類的項級科目代碼及名稱
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合計
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當-財力
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上-結轉
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|
財政預算撥款(補助)
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納入專戶管理的非稅收入撥款
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政府性基金撥款
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事業單位經營收入
|
上級補助收入
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附屬單位上繳收入
|
其他收入
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小計
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預算撥款
|
納入預算管理的非稅收入撥款
|
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|
合計
|
1229
|
1229
|
1031.5
|
29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
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|
工資福利支出
|
基本工資
|
330
|
330
|
330
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政運行
|
||||
|
津貼補貼
|
252
|
252
|
252
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政運行
|
|||||
|
社會保障繳費
|
205
|
205
|
205
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政運行
|
|||||
|
其他工資福利支出
|
40
|
40
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政運行
|
|||||
|
一般商品和服務支出
|
辦公費
|
21
|
21
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政運行
|
||||
|
印刷費
|
8
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
|
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|
2010607
|
信息化建設
|
|||||
|
水費
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事務
|
|||||
|
電費
|
8
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事務
|
|||||
|
郵電費
|
12
|
12
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事務
|
|||||
|
物業管理費
|
9
|
9
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010606
|
財政監察
|
|||||
|
公務用車運行維護費
|
6
|
6
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事務
|
|||||
|
其他交通費
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事務
|
|||||
|
差旅費
|
16
|
16
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事務
|
|||||
|
維修費
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010604
|
預算改革業務
|
|||||
|
會議費
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事務
|
|||||
|
勞務費
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事務
|
|||||
|
培訓費
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事務
|
|||||
|
公務接待費
|
17
|
17
|
6
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
2010699
|
其他財政事務支出
|
|||||
|
工會經費
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事務
|
|||||
|
福利費
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602
|
一般行政管理事務
|
|||||
|
其他一般商品和服務支出
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010699
|
其他財政事務支出
|
|||||
|
對個人和家庭的補助
|
離休費
|
|
|
|
|
|
|
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退休費
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|
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|
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|
|
|
|||||
|
離退休津補貼
|
57
|
57
|
57
|
|
|
|
|
|
|
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|
2010603
|
機關服務
|
|||||
|
醫療費
|
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|
|
|
|
|
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|
助學金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
住房公積金
|
40.5
|
40.5
|
40.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政運行
|
|||||
|
遺屬費
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
獎勵金
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|||||
|
老幹費
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他對個人和家庭的補助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
項目支出
|
183.5
|
183.5
|
183.5
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政運行
|
|||||
|
事業單位經營支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
對附屬單位補助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
上繳上級支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
結餘
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。
|
|
|||||||||||||||||
|
嶽陽縣2016-度財政局單位“三公”經費預算情況表
|
|
|
|
單位:萬元
|
|
項 目
|
2016-預算數
|
|
一、支出合計
|
47
|
|
1、因公出國(境)費用
|
|
|
2、公務接待費
|
32
|
|
3、公務用車費
|
15
|
|
其中:(1)公務用車運行維護費
|
15
|
|
(2)公務用車購置
|
|
|
二、相關統計數
|
|
|
1.因公出國(境)團組數(個)
|
|
|
2.因公出國(境)人數(人)
|
|
|
3.公務用車購置數(輛)
|
|
|
4.公務用車保有量(輛)
|
4
|
|
5.公務接待批次(批)
|
386
|
|
6.公務接待人數(人)
|
4900
|
|
三、“三公”經費增減變化原因等說明
|
嚴格控製支出,比去-有所下降11%
|