嶽陽縣財政局2015年決算公開說明
來源:嶽陽縣政府網   2016-06-10
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嶽陽縣財政局2015-度部門決算公開

 

一、部門職責及機構設置情況

    (一)主要職能

1、組織貫徹執行國家財稅方針政策,擬訂和執行全縣財政政策、改革方案,指導全縣財政工作;分析預測宏觀經濟形勢,參與製定各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執行縣與鄉鎮、政府與企業的分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

    2、起草財政、財務、會計管理等規章草案,製定和執行財政、財務、會計管理的製度及辦法。

3、承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編製-度縣本級預算決算草案並組織執行。代編全縣財政收支預算,匯總全縣財政總決算;受縣人民政府委托,向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執行情況和財政總決算。組織製訂縣本級經費開支標準、定額,負責審核批複部門(單位)的-度預決算。完善轉移支付製度,推進財政體製改革。

4、負責政府非稅收入管理,負責政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。按規定管理彩票資金。

5、組織製定國庫管理製度、國庫集中收付製度,指導和監督縣本級國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作。負責製定政府采購製度並實施監督管理。

6、貫徹執行國家稅收法律、法規和稅收調整政策,反饋政策執行情況,及時提出調整方案並組織實施,按照規定權限,辦理申報地方稅收減免的有關工作。按規定承擔地方關稅管理的有關工作。

7、負責製定全縣行政事業單位國有資產管理規章製度,按規定管理行政事業單位國有資產,製定需要全縣統一規定的開支標準和支出政策。負責控製社會集團購買力工作。負責財政預算內行政、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。

8、負責審核和匯總編製全縣國有資本經營預決算草案,製定國有資本經營預算的製度和辦法,收取縣本級企業國有資本收益,組織實施企業財務製度,參與擬訂企業國有資產管理相關製度,負責縣級國有宣傳文化、金融類企業的國有資產管理,按規定管理資產評估工作。

9、負責辦理和監督縣財政的經濟發展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂縣建設投資的有關政策,組織實施基本建設財務製度,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業綜合開發管理工作。

10、會同有關部門管理縣財政社會保障和就業及醫療衛生支出,組織實施社會保障資金(基金)的財務管理製度,編製縣社會保障預決草案。

11、貫徹執行政府內外債務管理的政策,防範財政風險。負責統一管理縣政府外債,製定基本管理製度。按規定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。

12、負責管理全縣的會計工作,監督和規範會計行為,組織實施國家統一的會計製度,組織實施會計法律法規和規章,指導和管理社會審計。

13、監督檢查財稅法律法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議。

14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

    (二)內設機構

    我局共設辦公室、法規股、信息中心、人事股、監察室、工會、綜合規劃股、預算股績效評價管理中心、國庫股、教科文股、行政政法股、經濟建設股、社會保障股、農業股、財計股、企業股金融債務股、對外經濟貿易股、財政評審管理中心、會計股、綜改辦、政府采購辦、國資辦控購辦、基建辦等股室。有嶽陽縣鄉鎮財政管理局、非稅收入征收管理局、農業綜合開發辦、財監局、財政國庫集中支付局5二級機構。我局行政編製19名,事業編製108名,工勤編製2名。我局-末實有人數165人,其中,在職129人,離退休36人。固定資產-末總值1190萬元,其中辦公用房4307.156平方米,一般公務用車4台,價值60萬元。

二、2015-度部門決算表

附表一:決算收支總表

附表二:支出決算明細表

附表三:“三公”經費決算情況表

三、部門預算執行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度,我局收入總計1001萬元,即財政撥款收入900萬元,其中,工資福利支出556萬元,占總支出的56%;商品和服務支出96.7萬元,占總支出的9.7%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)93.1萬元,占總支出的9.4%;項目支出247萬元,占總支出24.9%

2、-度“三公”經費決算情況

2015-“三公”經費支出合計51萬元,係我局今-采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經費使用效率等一係列舉措的顯著成果。分項為:因公出國()費支出0元,預算金額0萬元,公務接待費支出36萬元,比預算減少23.6萬元,降低40%,我局加強內部管理,采取規範財務報賬製度、公務接待程序,推行公務卡結算製度,嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施,從而有效地控製了非必要公務開支的發生;公務用車購置及運行維護費支出16萬元,比預算減少4萬元,降低20%,我局規範公務用車使用規定,合理調度,分車逐-進行油耗登記和分析,並建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度,成效明顯。

4、-度機關運行經費決算情況

2015-度一般公共預算財政撥款基本支出745.8萬元。其中,人員經費556萬元,主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等;常公用經費96.7萬元,用於機關常維護工作,如水電、物業、苗木、環衛等方麵。

5、-度政府采購支出決算情況

2015-一般公共預算財政撥款政府采購合計42.48萬元,其中貨物類27萬元,工程類9萬元,服務類7萬元,主要用於辦公設備、耗材采購,金審工程網絡及軟件服務采購,投資審計專業軟件及配套設施采購,物業、苗木、環衛等機關後勤維護支出采購等,嚴格按照政府采購相關製度規定,簽合同、按流程、分步驟,在預算計劃內實施。

(二)部門決算分析

2015-部門決算中,說明的問題:

關於項目支出偏大的情況說明

2015-賬務處理過程中,因我局資金使用未嚴格按指標分類,根據2015-決算報表的填報要求予以調整,故造成2015-項目支出偏大。

(三)下一步措施及建議

2015-,我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產的安全完整,圓滿完成了各項工作任務,促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步,我局將根據-度預算要求,按照“科學、規範、統一、高效”的原則,量入為出,嚴格執行《行政單位會計製度》;強化事前預算,事中控製,事後監督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為審計工作順利開展提供資金保障。

 

嶽陽縣2015-度財政局單位決算收支總表

 

 

 

 

單位:萬元

 

收入

支出

 

內容

2015-決算數

內容

2015-決算數

 

一、公共財政撥款

931

一、基本支出

745.8

 

     經費撥款

900

    工資福利支出

556

 

     納入公共預算管理的非稅收入撥款

31

    一般商品和服務支出

96.7

 

二、政府性基金撥款

 

    對個人和家庭的補助

93.1

 

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

 

二、項目支出

247

 

四、上級財政補助

 

三、事業單位經營支出

 

 

五、事業單位經營服務收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

 

六、其他收入

70

五、上繳上級支出

 

 

 

 

六、-末結轉和結餘

8.2

 

收入合計

1001

支出合計

1001

 

嶽陽縣2015-度財政局單位支出決算明細表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

經濟科目

項目名稱/科目

資金來源

功能分類的項級科目代碼及名稱

 

合計

當-財力

上-結轉

 

財政預算撥款(補助)

納入專戶管理的非稅收入撥款

政府性基金撥款

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

小計

預算撥款

納入預算管理的非稅收入撥款

 

合計

1001

1001

961.8

31

0

0

0

0

0

0

0

2010601

    行政運行

 

工資福利支出

基本工資

172

172

172

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

    行政運行

 

津貼補貼

282

282

282

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

    行政運行

 

社會保障繳費

72

72

72

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

    行政運行

 

其他工資福利支出

30

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

2010603

    機關服務

 

一般商品和服務支出

辦公費

12

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事務

 

印刷費

2.6

2.6

2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事務

 

水費

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事務

 

電費

8

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事務

 

郵電費

13

13

13

 

 

 

 

 

 

 

 

2010607

    信息化建設

 

物業管理費

9

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事務

 

公務用車運行維護費

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事務

 

其他交通費

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2010606

    財政監察

 

差旅費

16

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事務

 

維修費

2.6

2.6

2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事務

 

會議費

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事務

 

勞務費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010650

    事業運行

 

培訓費

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事務

 

公務接待費

7

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

2010605

    財政國庫業務

 

工會經費

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事務

 

福利費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事務

 

其他一般商品和服務支出

2.5

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

    一般行政管理事務

 

對個人和家庭的補助

離休費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退休費

25.9

25.9

25.9

 

 

 

 

 

 

 

 

2010603

    機關服務

 

離退休津補貼

22

22

22

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

    行政運行

 

醫療費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助學金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公積金

45.2

45.2

45.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2010606

    財政監察

 

遺屬費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

獎勵金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老幹費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他對個人和家庭的補助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出

247

247

216

31

 

 

 

 

 

 

 

2010601

    行政運行

 

事業單位經營支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

對附屬單位補助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上繳上級支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結餘

8.2

8.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。

 

 

嶽陽縣2015-度財政局單位“三公”經費決算情況表

 

 

                                                          單位:萬元

 

     

本-決算數

 

一、支出合計

51

 

1、因公出國(境)費用

 

 

2、公務接待費

36

 

3、公務用車費

15

 

其中:(1)公務用車運行維護費

15

 

      2)公務用車購置

 

 

二、相關統計數

 

 

1.因公出國(境)團組數(個)

 

 

2.因公出國(境)人數(人)

 

 

3.公務用車購置數(輛)

 

 

4.公務用車保有量(輛)

4

 

5.公務接待批次(批)

432

 

6.公務接待人數(人)

5100

 

三、“三公”經費增減變化原因等說明

嚴格控製支出,比去-有所下降8%