2015年財政預算公開
來源:縣委編辦   2015-07-23
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2015年嶽陽縣編辦單位預算收支表

單位:元

 

收入

支出

內容

2015年預算數

內容

2015年預算數

功能科目名稱

一、公共財政撥款

907000

一、基本支出

907000

 

     經費撥款

907000

    ﹙一﹚工資福利支出

480000

 

     納入公共預算管理的非稅收入撥款

 

    ﹙二﹚一般商品和服務支出

357000

 

二、政府性基金撥款

 

    ﹙三﹚對個人和家庭的補助

70000

 

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

 

二、項目支出

 

 

四、中央財政補助

 

三、事業單位經營支出

 

 

五、事業單位經營服務收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

 

六、其他收入

 

五、上繳上級支出

 

 

 

 

六、結餘

 

 

收入合計

 907000

支出合計

907000

 

說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。

 

 

 

 

 

 

 


 

嶽陽縣編辦2015年度

財務狀況編報說明

 

、填報說明

(一)單位基本情況表

1、根據縣委、縣人民政府《關於印發〈嶽陽縣人民政府機構改革方案實施意見〉的通知》(嶽縣委〔2011〕3號)和《關於縣人民政府機構設置的通知》(嶽縣委〔2011〕4號)精神,設立中共嶽陽縣委機構編製委員會辦公室(加掛嶽陽縣事業單位登記管理局牌子),為縣機構編製委員會的常設辦事機構,既是縣委的工作部門,又是縣政府的工作部門,列入縣委機構序列。

貫徹執行中央、省、市有關行政管理體製和機構改革以及機構編製管理的法律法規和政策;起草機構編製管理的規範性文件;統一管理全縣黨政機關(含黨委、政府各部門,人大、政協、法院、檢察院機關,人民團體機關,以及其他行政機構,)和事業單位的機構編製工作。

2、內設綜合室、機構管理室(公務用車編製室、中文域名管理室)、編製管理室(實名製信息室)、事業單位登記管理室等4個股室。

3、人員基本情況:實在有編全額撥款在職人員12人,退休人員1人,臨聘人員0人。

二、收入支出結構說明

本-總收入為907000元,其中財政撥款為907000元。

本-總支出為907000元,其中基本支出為907000元。

三、支出明細說明

1、全年工資福利支出:480000元,其中基本工資180000元,津補貼300000元。

2、一般商品和服務支出:357000元,其中辦公費46400元,印刷費25200元,水電費32400元,郵電費28600元,物業管理費14300元,差旅費26000元,維修費12600元,會議費30000元,培訓費13000元,招待費20000元,交通費50000元,其他一般公用支出58500元。

3、對家庭和個人的補助:70000元,其中住房公積金50000元,其他20000。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

2015年嶽陽縣編辦單位“三公”經費預算情況表

                                                          單位:萬元

 

項      目

本-預算數

合      計

 7

1、因公出國(境)費用

 

2、公務接待費

2

3、公務用車費

 5

其中:(1)公務用車運行維護費

 2

      (2)公務用車購置

 

 

注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。