| 表1 | |||||||||||
| 嶽陽縣2017-度部門收支預算總表 | |||||||||||
| 單位名稱:嶽陽縣交警大隊 | 單位:萬元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 項 目 | 2017-預算數 | 項 目 | 2017-預算數 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 |
| 一、財政撥款 | 1664.6 | 201一般公共服務支出 | 0.0 | ||||||||
| (一)公共財政撥款 | 1664.6 | 203國防支出 | 0.0 | ||||||||
| 1、經費撥款 | 664.6 | 204公共安全支出 | 1664.6 | 1,664.6 | |||||||
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 1000.0 | 205教育支出 | 0.0 | ||||||||
| (1)專項收入 | 206科學技術支出 | 0.0 | |||||||||
| (2)行政事業性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
| (3)罰沒收入 | 208社會保障和就業支出 | 0.0 | |||||||||
| (4)國有資源有償使用收入 | 210醫療衛生與計劃生育支出 | 0.0 | |||||||||
| (5)其他收入 | 211節能環保支出 | 0.0 | |||||||||
| (二)政府性基金撥款 | 212城鄉社區支出 | 0.0 | |||||||||
| (三)國有資本經營預算撥款 | 213農林水支出 | 0.0 | |||||||||
| 二、事業單位經營收入 | 214交通運輸支出 | 0.0 | |||||||||
| 三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業服務業等支出 | 0.0 | |||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | 0.0 | |||||||||
| 六、上-結餘收入 | 219援助其他地區支出 | 0.0 | |||||||||
| 1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
| 3、國有資本經營預算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0.0 | |||||||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
| 收入總計 | 1664.6 | 支出總計 | 1664.6 | 1664.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 表2 | ||||||||||||||
| 嶽陽縣2017-度部門預算支出明細表 | ||||||||||||||
| 單位名稱: | 嶽陽縣交警大隊 | 單元:萬元 | ||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
| 合計 | 財政撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
| 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 合計 | 1664.6 | 1664.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |
| 一、基本支出 | 1426.6 | 1426.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |
| 工資福利支出 | 基本工資 | 209 | 209 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||
| 津貼補貼 | 140 | 140 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 獎金 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 績效工資 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 夥食補助費 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 139 | 139 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 職業-金繳費 | 55.6 | 55.6 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 其他社會保障繳費 | 3 | 3 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 其他工資福利支出 | 345 | 345 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 商品和服務支出 | 辦公費 | 50 | 50 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||
| 印刷費 | 10 | 10 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 水費 | 13 | 13 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 電費 | 27 | 27 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 郵電費 | 9 | 9 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 物業管理費 | 8 | 8 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 公務車運行維護費 | 105 | 105 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 其他交通費 | 1 | 1 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 差旅費 | 12 | 12 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 維修費 | 32 | 32 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 會議費 | 10 | 10 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 勞務費 | 3 | 3 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 培訓費 | 2 | 2 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 公務接待費 | 22 | 22 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 工會經費 | 18 | 18 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 福利費 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 其他商品和服務支出 | 155 | 155 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 退休費 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 離退休津補貼 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 撫恤金 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 生活補助 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 住房公積金 | 55 | 55 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 遺屬費 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 醫療費 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 3 | 3 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 二、項目支出 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |
| 專項商品和服務支出 | 238 | 238 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 對企事業單位的補貼 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 債務還本付息支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 基本建設支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 其他資本性支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 三、經營支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 四、對附屬單位補助支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 五、上繳上級支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 表3 | ||||
| 嶽陽縣2017-度財政撥款“三公”經費預算表 | ||||
| 單位名稱:嶽陽縣交警大隊 | 單位:萬元 | |||
| 項 目 | 2017-預算數合計 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 |
| 一、支出合計 | 127 | 127 | 0 | 0 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 | |||
| 2、公務接待費 | 22 | 22 | ||
| 3、公務用車費 | 105 | 105 | 0 | 0 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 90 | 90 | ||
| (2)公務用車購置 | 15 | 15 | ||
| 二、相關統計數 | ||||
| 1.因公出國(境)團組數(個) | ||||
| 2.因公出國(境)人數(人) | ||||
| 3.公務用車購置數(輛) | 2 | |||
| 4.公務用車保有量(輛) | 14 | |||
| 5.公務接待批次(批) | 259 | |||
| 6.公務接待人數(人) | 1036 | |||
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | ||||
| 備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 嶽陽縣交警大隊2017-部門預算公開說明 一、部門基本概況 (一)主要職能 1、負責對道路交通管理工作進行指導和規劃,對道路交通事故現場進行勘察,認定事故責任,依法進行調處。 2、負責機動車安全技術檢驗、注冊登記、核發牌證、轉籍、過戶、轉出、轉入等; 3、負責機動車駕駛證的核發、補發,並負責機動車駕駛員科目一考試; 4、麵向社會,麵向群眾開展交通法律、法規、交通安全宣傳; 5、負責交警部門科技設施的管理、維護工作; 6、負責道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護交通秩序,處理突發事件,配合開展警衛工作。 (二)機構設置 我大隊共有內設股所隊16個:內務中隊、法製中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農管中隊、城關中隊、新牆中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所。 二、收支總體情況 (一)收入預算,2017--初預算數1664.6萬元,其中,公共預算撥款664.6萬元,納入預算管理的非稅收入撥款1000萬元。 (二)支出預算,2017--初預算數1664.6萬元,基本支出1426.6萬元,包括一般商品和服務支出、工資福利支出以及對個人和家庭的補助等各項支出。項目支出238萬元,用於大隊及各中隊辦公場所的維護與改進以及紅綠燈、電子卡口的維護和改造。 三、-度機關運行經費預算情況 2017-一般公共預算撥款支出1426.6萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經費。其中,人員經費891.6萬元,主要用於在職人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等;常公用經費48萬元,用於機關常維護工作,如水電、物業環衛等方麵的支出。 四、政府采購情況 2017-一般公共預算財政撥款政府采購合計約85萬元,主要是貨物類支出,用於辦公設備、耗材采購、機關後勤維護支出采購等,嚴格按照政府采購相關製度規定,簽合同、按流程、分步驟,在預算計劃內實施。 五、“三公”經費預算 2017-“三公”經費支出合計127萬元,其中:因公出國(境)費支出預算金額0萬元,大隊無出國(境)費用產生;公務接待費22萬元,公務用車購置及運行費105萬元,其中,公務用車購置費15萬元(大隊今-預計將購入兩台新能源巡邏車),公務用車運行費90萬元。 六、名詞解釋 1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 | ||||