| 嶽陽縣2016-度殘聯單位預算收支總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 內容 | 2016-預算數 | 內容 | 2016-預算數 |
| 一、公共財政撥款 | 161.20 | 一、基本支出 | 312.70 |
| 經費撥款 | 161.20 | ﹙一﹚工資福利支出 | 155.70 |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 50.20 | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 106.80 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 7.50 | |
| 四、上級財政補助 | 139.00 | 三、事業單位經營支出 | |
| 五、事業單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
| 六、其他收入 | 20.00 | 五、上繳上級支出 | |
| 六、-末結轉和結餘 | |||
| 收入合計 | 320.20 | 支出合計 | 320.20 |
| 嶽陽縣2016-度殘聯單位支出預算明細表 | |||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | |||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計 | 320.20 | 161.20 | 161.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 0.00 | 20.00 | |||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 65.70 | 55.70 | 55.70 | 10.00 | 2081101行政運行 | |||||||
| 津貼補貼 | 59.40 | 49.40 | 49.40 | 10.00 | 2081101行政運行 | ||||||||
| 社會保障繳費 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 2081101行政運行 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 0.00 | ||||||||||||
| 一般商品和服務支出 | 辦公費 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2081102一般行政管理事務 | ||||||||
| 印刷費 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 2081102一般行政管理事務 | |||||||||
| 水費 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 2081102一般行政管理事務 | |||||||||
| 電費 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 2081102一般行政管理事務 | |||||||||
| 郵電費 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2081102一般行政管理事務 | |||||||||
| 物業管理費 | 0.00 | ||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 2081102一般行政管理事務 | ||||||||
| 其他交通費 | 7.50 | 7.50 | |||||||||||
| 差旅費 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 2081102一般行政管理事務 | |||||||||
| 維修費 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 2081102一般行政管理事務 | |||||||||
| 會議費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2081102一般行政管理事務 | |||||||||
| 勞務費 | 0.00 | ||||||||||||
| 培訓費 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 2081102一般行政管理事務 | |||||||||
| 公務接待費 | 4.00 | 1.45 | 1.45 | 2.55 | 2081102一般行政管理事務 | ||||||||
| 工會經費 | 0.00 | ||||||||||||
| 福利費 | 0.00 | ||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 20.95 | 20.95 | |||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0.00 | |||||||||||
| 退休費 | 0.00 | ||||||||||||
| 離退休津補貼 | 0.00 | ||||||||||||
| 醫療費 | 0.00 | ||||||||||||
| 助學金 | 0.00 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 2081199其他殘疾人事業支出 | |||||||||
| 遺屬費 | 0.00 | ||||||||||||
| 獎勵金 | 0.00 | ||||||||||||
| 老幹費 | 0.00 | ||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 100.00 | 100.00 | 2081199其他殘疾人事業支出 | ||||||||||
| 項目支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 2081104殘疾人康複、2081105殘疾人就業和扶貧 | |||||||||
| 事業單位經營支出 | |||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級支出 | |||||||||||||
| 結餘 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 | |||||||||||||
| 嶽陽縣殘聯2016-度部門預算說明
我會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護殘疾人權益,為殘疾人服務,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯係,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人,現將我會2016-部門預算情況說明如下: 2016-度預算收入總計320.20萬元,其中:公共財政撥款161.20萬元,上級補助收入139.00萬元,其他收入20.00萬元。本-預算支出總計320.20萬元,其中:基本支出312.70萬元,項目支出7.50萬元。詳見《2016-度殘聯部門單位預算公開表》。 2016-基本支出312.70萬元,係保障我局各項支出。包括用於辦公等常公用經費,其中工資福利支出155.70萬元,一般商品和服務支出50.20萬元,對個人和家庭的補助106.80萬元。 2016-項目支出7.5萬元,主要用於對殘疾人臨時救助事項。 2016-4-15
嶽陽縣2016-度殘聯單位“三公”經費預算情況表 |
|
| 單位:萬元 | |
| 項 目 | 2016-預算數 |
| 一、支出合計 | 20.5 |
| 1、因公出國(境)費用 | |
| 2、公務接待費 | 4.00 |
| 3、公務用車費 | 16.50 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 16.50 |
| (2)公務用車購置 | |
| 二、相關統計數 | |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | |
| 2.因公出國(境)人數(人) | |
| 3.公務用車購置數(輛) | |
| 4.公務用車保有量(輛) | 1 |
| 5.公務接待批次(批) | 58 |
| 6.公務接待人數(人) | 540 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 今-三公經費預算相比去-預算基本持平 |
| 備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
殘聯2016-三公經費預算公開說明
殘聯2016-三公經費預算相比2015-三公經費預算基本持平,因為隨著政府對殘疾人事業的投入加大,全社會對殘疾人的關注和關愛不斷增加,殘聯承擔的相關業務活動也不斷增加,三公經費預算沒有壓縮空間。 2016-4-15
縣殘聯主要職責 1、按照《中國殘疾人聯合會章程》,在縣委、縣政府的領導和市殘聯的指導下開展工作,發展全縣殘疾人事業。 2、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。 3、團結、教育殘疾人遵紀守法,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義現代化建設貢獻力量。 4、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯係,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。 5、開展殘疾人康複、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。 6、協助政府研究、製定和實施殘疾人事業發展規劃,對有關業務領域進行指導管理。 7、承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的常工作,做好綜合組織、協調和服務。 8、負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督管理。 9、開展對殘疾人事業的縣內外交流與合作。 10、承擔政府交辦的其他工作。
|
|