嶽陽縣人民醫院“三公”經費 財政預決算表
| 嶽陽縣人民醫院2015年“三公”經費預算表 |
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單位:元 |
| 項目 |
2014年執行數 |
2015年預算數 |
備注 |
| 合計 |
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| 一、因公出國(境)費用 |
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| 其中:1、基本支出 |
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| 2、項目支出 |
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| 二、公務接待費 |
632108 |
450000 |
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| 其中:1、基本支出 |
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| 2、項目支出 |
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| 三、公務用車費 |
200000 |
200000 |
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| 其中: 1、公務用車運行維護費 |
200000 |
200000 |
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| (1)基本支出 |
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| (2)項目支出 |
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| 2、公務用車購置 |
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| (1)基本支出 |
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| (2)項目支出 |
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| 2015年部門預算收支總表 |
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單位:元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 項 目 |
2014年執行數 |
2015年預算數 |
項 目 |
2014年執行數 |
2015年預算數 |
| 一、一般預算撥款(補助) |
1520900 |
4,520,000.0 |
一、基本支出 |
112932900 |
102,490,000.0 |
| 1、經費撥款(補助) |
1520900 |
4,520,000.0 |
1、工資福利支出 |
30287700 |
34,280,000.0 |
| 2、納入預算管理的非稅收入撥款 |
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2、一般商品和服務支出 |
80722400 |
65,395,040.0 |
| (1)專項收入 |
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3、對個人和家庭的補助 |
1922800 |
2,814,960.0 |
| (2)行政事業性收費收入 |
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二、項目支出 |
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22,980,000.0 |
| (3)罰沒收入 |
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1、專項商品和服務支出 |
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| (4)國有資源(資產)有償使用收入 |
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2、對企事業單位的補貼 |
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| (5)其他收入 |
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3、債務還本付息支出 |
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1,980,000.0 |
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
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4、基本建設支出 |
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20,000,000.0 |
| 三、政府性基金撥款 |
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5、其他資本性支出 |
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| 四、事業單位經營收入 |
110800000 |
120,000,000.0 |
6、其他支出 |
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1,000,000.0 |
| 五、上級補助收入 |
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三、事業單位經營支出 |
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| 六、附屬單位繳款 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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| 七、其他收入 |
8000000 |
950,000.0 |
五、上繳上級支出 |
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| 八、上年結餘 |
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六、結餘 |
5888500 |
0 |
| 收 入 總 計 |
120320900 |
125,470,000.0 |
支 出 總 計 |
112,932,900.0 |
125,470,000.0 |