嶽陽縣衛計局2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣衛計局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 嶽陽市環境保護局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 嶽陽市環境保護局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
嶽陽縣衛計局2017年度部門決算公開
一、部門基本概況
(一)推進醫藥衛生體製改革。組織實施國家衛生技術規範和食品安全標準,製定全市衛生事業發展規劃和戰略目標並組織實施。
(二)組織實施國家基本藥物製度和藥物采購、配送、使用的政策措施,負責組織實施和監督管理全市公立醫療機構藥品、醫療器械集中采購工作。
(三)承擔全市食品安全綜合協調、組織查處食品安全重大事故的責任,負責食品及相關產品的安全風險評估、預警工作,統一發布全市重大食品安全信息。
(四)統籌規劃與協調全市衛生資源配置,指導區域衛生規劃的編製和實施。
(五)組織製定並實施農村衛生發展規劃和政策措施,負責農村衛生服務體係的建設和管理。
(六)組織製定並實施新型農村合作醫療的政策和措施,負責新型農村合作醫療的綜合管理和監督。
(七)製定社區衛生、婦幼衛生發展規劃和政策措施,規劃並指導社區衛生服務體係建設,負責婦幼保健的綜合管理和監督。
(八)負責疾病預防控製工作,製定實施傳染病、地方病和血吸蟲病等重大疾病防治規劃與策略,負責組織落實國家免疫規劃及政策措施,協調有關部門對重大疾病實施防控與幹預。
(九)負責衛生應急工作,製定衛生應急預案和政策措施,負責突發公共衛生事件監測預警和風險評估,指導實施突發公共衛生事件預防控製與應急處置,發布突發公共衛生事件應急處置信息。
(十)貫徹中西醫並重方針,製定促進中醫藥事業發展的政策和中醫藥中長期發展規劃,推進中醫藥的繼承與創新,促進中醫藥事業的發展。
(十一)負責和規範衛生行政執法與衛生監督管理工作,按照職責分工負責職業衛生、放射衛生、環境衛生和學校衛生的監督管理,負責公共場所和飲用水的衛生安全監督管理,負責傳染病防治監督。
(十二)負責醫療機構(含中醫院、民族醫院等)醫療服務的全行業監督管理,組織實施醫療機構醫療服務、技術、醫療質量和采供血機構管理的規範、標準,組織製定醫療衛生職業道德規範,負責醫療機構醫療服務評價和監督體係的實施。
(十三)組織製定醫藥衛生科技發展規劃,組織實施國家、省、市重點醫藥衛生科研攻關項目,指導醫學科技成果的普及應用工作,參與製定醫學教育發展規劃,組織開展繼續醫學教育和畢業後醫學教育工作。
(十四)指導衛生人才隊伍建設工作,組織擬訂衛生人才發展規劃,會同有關部門組織製定和實施醫療衛生機構人員編製標準、衛生專業技術人員資格認定標準。
(十五)負責中央、省、市保健對象的醫療保健工作,按照規定負責有關幹部醫療管理工作,負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
(十六)負責健康教育、衛生宣教工作。
(十七)承擔市食品衛生安全委員會的具體工作。
(十八)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
我局共設17個內設機構:辦公室、人事股、規劃與信息股、財務股、法製股、中醫藥管理股、疾病預防控製股、婦幼健康服務股、醫政醫管股、衛生建設管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導股、計劃生育家庭發展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預防控辦公室、愛國衛生工作辦。掛靠機構為嶽陽縣紅會辦公室、嶽陽縣計劃生育協會秘書室。
二、嶽陽縣衛計局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
公開表格附後
三、嶽陽縣衛計局2017年度部門決算情況
2017年度,我局決算收入總計1142萬元,即財政撥款收入1142萬元。全年支出總計1142萬元。其中,工資福利支出653萬元;商品和服務支出311萬元;對個人及家庭的補助117,其他資本性支出56萬元。
2、年度一般公共決算財政撥款的機關運行經費支出情況
2017年公共決算財政撥款支出1142萬元,其中:基本支出1142萬元,係保障我局在職、退休職工工資、津補貼、社會保障繳費、食堂職工夥食補助等人員支出;職工辦公用品購置、報刊雜誌書報、圖書宣傳資料、電視宣傳、水電費、職工下鄉、外出學習培訓、係統會議培訓、小車運行維護費等一般商品服務支出;對職工和家庭個人補助;辦公設備購置維修等其他資本性支出。
3、年度“三公”經費決算情況
2017年“三公”經費支出合計25萬元,分項為:公務接待費支出 25萬元,無公務用車支出,由於在17年取消公務車輛。
4、國有資產占有情況
2017年固定資產總額762萬元,其中:房屋515萬元、通用設備196萬元、專用設備11萬元、家具用具及動植物40萬元。比上年度增加14萬元,為本年度采購辦公設備。
5、政府采購情況
2017年局本級政府采購決算總額14萬元,其中,政府采購貨物決算14萬元。
6、重點項目決算的績效情況說明
本單位無重點項目預算,無重點項目決算的績效情況。
7、政府性基金決算情況說明
本單位無政府性基金收入,無政府性基金決算。
8、重大專項資金決算情況
2017年人均基本公共衛生服務補助資金3640.6萬元,服務人口72.58萬人,服務項目涉及十四大類,四十六小項, 采取先預撥後計算的方式於12月底前通過半年及年終績效考核,按照績效分配方案將各級財政安排的補助資金全部分解、撥付到提供服務的基層醫療衛生機構。
四、名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
科學技術支出(類):是指用於科學技術方麵的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出(類):是指用於社會保障和就業方麵的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
節能環保支出(類):是指用於節能環保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
嶽陽衛生和計劃生育局
2017年8月15日