嶽陽縣國土資源局(機關)2014-預算編製說明
一、基本情況
嶽陽縣國土資源局實有人數89人,其中:在職人員71人,退休人員18人。
二、預算收入、支出情況
2014-度預算收入總額為3908.54萬元,其中:財政全額預算編製人員經費撥款145.41萬元,納入預算管理的非稅收入撥款2531.15萬元,政府基金撥款400萬元,其他收入831.98萬元,包括:1、上級補助收入150萬元,2、附屬單位上繳收入153.61萬元,其他收入200.00萬元,上-結餘(項目專項結餘)328.37萬元。
2014-度預算支出總額為4715.33萬元,其中:基本支出837.62萬元(其中:工資福利支出301.78萬元,一般商品和服務支出425.77萬元,對個人和家庭補助支出110.07萬元),項目支出2868.51萬元,對附屬單位補助支出1009.20萬元。
收支相抵,存在資金缺口806.79萬元。
詳見:2014-嶽陽縣國土資源局(機關)預算收支表
三、預算支出編製說明
按照中央、省、市有關厲行節約、反對鋪張浪費的文件精神,我局從嚴壓縮一般性支出和“三公”消費支出,從緊編製支出預算。
一般性支出按2013-實際支出數下降16%的標準進行預算,加上人員實際經費開支確定支出總額。
“三公”經費預算:按2013-實際支出數下降30%的標準進行預算。
嶽陽縣國土資源局
二○一四-八-
| 附件2 | ||||
| 2014-嶽陽縣國土資源局(機關)預算收支表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內容 | 2014-預算數 | 內容 | 2014-預算數 | 功能科目名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 2,676.56 | 一、基本支出 | 837.62 | |
| 經費撥款 | 145.41 | ﹙一﹚工資福利支出 | 301.78 | |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | 2,531.15 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 425.77 | |
| 二、政府性基金撥款 | 400.00 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 110.07 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 2,868.51 | ||
| 四、中央財政補助 | 三、事業單位經營支出 | |||
| 五、事業單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | 1,009.20 | ||
| 六、其他收入 | 831.98 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、結餘 | -806.79 | |||
| 收入合計 | 3,908.54 | 支出合計 | 3,908.54 | |
| 說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 | ||||
| 附件3 | |
| 2014-嶽陽縣國土資源局(機關)“三公”經費預算情況表 | |
| 單位:元 | |
| 項 目 | 本-預算數 |
| 合 計 | 710,000.00 |
| 1、因公出國(境)費用 | |
| 2、公務接待費 | 300,000.00 |
| 3、公務用車費 | 410,000.00 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 410,000.00 |
| (2)公務用車購置 | |
| 注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 | |