嶽陽縣規劃局2016-預算編製情況說明
按照《嶽陽縣財政預算決算公開實施方案》(嶽縣政辦函2013〔97〕號)要求,我局認真組織和部署了財政部門預算的編製工作,現就我局預算編製的有關情況說明如下:
一、基本職能及主要工作
職能參照縣編委批準的三定方案。2016-重點工作任務一是圍繞工作職能,加強規劃城鄉規劃編製工作。開展城鄉統籌示範區內新開、麻塘的控詳規劃編製,啟動新牆鎮等國家重點鎮的控製性詳細規劃編製;加快完成鎮(鄉)域村鎮布局規劃評審;完成張穀英、筻口、新牆、公田、-田、毛田6個鄉鎮的住房信息錄入。二是圍繞內部管理,切實提升規劃管理水平。嚴格執行縣城總體規劃和近期建設規劃,強化精品意識,加強重點區域、重點地段修建性詳細規劃設計及建築設計方案審查關,特別是建築形式、建築風格、建築色彩的審查,提高城鄉規劃建築品質;加強規劃信息係統化建設:啟動信息平台硬件建設、推進一張圖管理模式、提高規劃行政審批效率;組織開展好縣規劃委員會的常工作,重大規劃決策、重大項目的規劃方案由縣規劃委員會審查。三是圍繞縣域經濟發展,堅決打贏禁違拆違治違攻堅戰。啟動城區數字禁違指揮監控平台建設,強化責任落實,加大巡查力度,進一步完善禁違工作網絡體係,細化量化定責標準;建立和完善信息收集、報告、對比、掛號、銷號等製度;將存量違建拆除作為階段和-度考核指標,分解任務,督促製定拆除方案,逐步消化;加大居民點建設力度。
二、部門概況
縣規劃局為參照公務員管理單位。局機關有幹部職工24人,退休人員7人。下設一個二級機構縣規劃監察大隊,有幹部職工35人。2016-,經勞務派遣聘請了24名控建協管員。
三、收支預算總體情況
2016-縣規劃局收入預算總額為1610萬元,其中當-財政撥款收入620萬元,專項撥款992萬元。相應安排支出預算1610萬元,其中:基本支出(含工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助)649萬元,項目支出961萬元。
四、支出預算安排情況
縣規劃局預算安排支出主要用於保障該部門機構正常運轉、完成常工作任務以及承擔全縣城鄉規劃建設事業發展相關工作。
基本支出,是用於保障機關正常運轉的常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經費。
項目支出,是用於保障機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用於規劃編製、規劃控建專項業務工作的經費支出。
對附屬單位補助支出,是指用於保障局二級機構縣規劃監察大隊正常運轉的常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經費。
二〇一六-四-二十二