| 嶽陽縣2017-度發展和改革局“三公”經費預算情況表 | ||
| 單位:元 | ||
| 項 目 | 2016-執行數 | 2017-預算數 |
| 一、支出合計 | 419193 | 513000 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 | 0 |
| 2、公務接待費 | 231193 | 251000 |
| 3、公務用車費 | 188000 | 262000(包含公務用車及車改) |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 262000(包含公務用車及車改) | |
| (2)公務用車購置 | ||
| 二、相關統計數 | 0 | 0 |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | 0 | 0 |
| 2.因公出國(境)人數(人) | 0 | 0 |
| 3.公務用車購置數(輛) | 0 | 0 |
| 4.公務用車保有量(輛) | 0 | 0 |
| 5.公務接待批次(批) | 246 | 260 |
| 6.公務接待人數(人) | 2560 | 2800 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 2016-公務接待費比上-度略少,公務用車持平,嚴格按政策辦事壓縮三公經費開支。 | 2017-“三公”經費預算支出合計51.3元,總數比上-公開決算數有所增加,2017-由於機構改革合並,人員增加為80多人,加之實行車改,導致“三公”經費明顯增加。今-我局爭取國家重點投入項目83個,推進全縣經濟體製改革,按時間進度完成投資體製改革、信用體製改革,同時加大行政執法力度,工作難度明顯加大,工作量顯著增加,我局工作迫切需要適應新形勢新任務的要求,工作麵增大,管理幅度增大,工作費用明顯加大。我局會嚴格按政策辦事,力爭把公務接待批次與接待人數降低。 |
| 備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國(境)團組數和人數;當-公務用車購置數和保有量; 4、注明公務接待批次和人數。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。 |
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