2015年社保所預算報表編製匯報材料
來源:縣人力資源和社會保障局   2015-07-22
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為切實做好2015年社保所部門預算編製工作,以科學發展觀為統領,合理確定收支規模。

1、單位基本情況表。本部門為事業全額撥款二級預算單位,根據單位2014年12月的實際情況填報,實有人數23人。

2、收支預算總表。2015年部門預算收支表反映單位所有收支的總體情況,即收入部分反映單位各項收入的來源情況,支出部分反映單位支出的具體用途。2015月預算經費撥款186.3萬元,上級補助收入37萬元,合計為223.3萬元。

3、支出預算明細表。反映單位支出的具體用途及其資金來源情況。部門支出預算要按各種政策標準和真實可靠的依據進行測算,不虛增支出。基本支出:工資福利支出106.4萬元,一般商品和服務支出95萬元,對個人和家庭的補助21.9萬元。

4、“三公”經費預算表。公務接待費5萬元,公務用5萬元,嚴格落實《嶽陽縣財政局關於嚴控“三公”經費預算管理的通知》的要求,確保三公經費隻減不增。