嶽陽縣交通工程質量和安全監督管理站2016年部門決算
來源:縣交通局   2017-05-10
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嶽陽縣2016-度交通工程質量和安全監督管理站決算收支總表
收                  入 支                  出
項         目 2016-決算數 支出按經濟科目分類 2016-決算數 支出按功能科目分類 2016-決算數
一、公共財政撥款(補助)   一、基本支出   201一般公共服務支出  
    1、經費撥款 664,000.0       1、工資福利支出 665,000.0  203國防支出  
    2、納入預算管理的非稅收入拔款        2、商品和服務支出 485,000.0  204公共安全支出  
    (1)專項收入        3、對個人和家庭的補助 70,702.0  205教育支出  
    (2)行政事業性收費收入   二、項目支出   206科學技術支出  
    (3)罰沒收入        1、專項商品和服務支出   207文化體育與傳媒支出  
    (4)國有資源(資產)有償使用收入        2、對企事業單位的補貼   208社會保障和就業支出  
    (5)其他收入 751,800.0       3、債務還本付息支出   209社會保險基金支出  
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款        4、基本建設支出   210醫療衛生與計劃生育支出  
三、政府性基金撥款        5、其他資本性支出   211節能環保支出  
四、事業單位經營收入        6、其他支出   212城鄉社區支出  
五、上級補助收入   三、事業單位經營支出   213農林水支出  
六、附屬單位繳款   四、對附屬單位補助支出   214交通運輸支出  
七、其他收入   五、上繳上級支出   215資源勘探信息等支出  
八、上-結餘收入       216商業服務業等支出  
     1.公共財政預算撥款結轉       217金融支出  
       (1)經費撥款結轉       220國土海洋氣象等支出  
       (2)納入預算管理的非稅收入結轉       221住房保障支出  
     2.政府性基金結轉       222糧油物資儲備支出  
     3.納入財政專戶管理的收入結轉       227預備費  
     4.其他收入結轉       229其他支出  
收入總 計 1,415,800.0  支出總計 1,220,702.0  支出總計  
嶽陽縣2016-度交通質監站決算收支明細表
                                單元:元
經濟科目 項目名稱/科目 資金來源 其中:政府采購金額 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 當-財力 上-結轉
經費撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 經費撥款 納入預算管理的非稅收入撥款
合計 1220702 665000 664000             556702            
工資福利支出 基本工資 基本工資   362000 362000                          
津貼補貼/績效工資 規範性公務員津補貼                                
特殊崗位津貼                                
鄉鎮工作補貼                                
績效工資/其他津補貼   233675 233675                          
社會保障繳費 養老保險   3200 2200             1000            
醫療保險                                
生育保險                                
殘疾人保障金                                
工傷保險                                
職業-金                                
其他社保保障費                                
其他工資福利支出   66125 66125                          
商品和服務支出(標準) 辦公費   54000               54000            
印刷費   24000               24000            
水費   1400               1400            
電費   5000               5000            
郵電費   9500               9500            
物業管理費   4800               4800            
公務車運行維護費   92000               92000            
其他交通費                                
差旅費                                
維修費   18000               18000            
會議費   2800               2800            
勞務費                                
培訓費                                
公務接待費   125000               125000            
工會經費                                
福利費                                
其他一般商品和服務支出   148500               148500            
對個人和家庭的補助 離休費                                
退休費                                
離退休津補貼                                
醫療費   1400               1400            
助學金                                
住房公積金   60842               60842            
遺屬費                                
獎勵金                                
老幹費                                
其他對個人和家庭的補助   8460               8460            
專項商品和服務支出(非標準) 具體項目名稱 辦公費、招待費、材料費等等根據具體情況填寫                                
                                   
                                   
對企事業單位的補貼                                    
                                   
債務利息支出                                    
債務還本支出                                    
資本性支出                                    
                                   
其他支出                                    
                                   
經營支出                                    
對附屬單位補助支出                                    
上繳上級支出                                    
備注:請大家不要增減列,但根據需要可以加減行。“專項商品和服務支出、對企事業單位的補貼、債務利息還本支出、經營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。
嶽陽縣2016-度交通質監站“三公”經費決算表
                                                            單位:元
項      目 本-決算數
一、支出合計 216000
1、因公出國(境)費用  
2、公務接待費 125000
3、公務用車費 91000
其中:(1)公務用車運行維護費 91000
      (2)公務用車購置  
二、相關統計數  
1.因公出國(境)團組數(個)  
2.因公出國(境)人數(人)  
3.公務用車購置數(輛)  
4.公務用車保有量(輛) 1
5.公務接待批次(批) 100
6.公務接待人數(人) 800
三、“三公”經費增減變化原因等說明 招待費增加原因:我站主要職責是對全縣交通在建項目的質量和安全進行監督,常-一線工地巡查,跑遍全縣鄉、鎮、村組,早出晚歸,由於實施項目較多,接待基層辦事,省市考核檢查頻率較高,導致招待費用增加。
備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。
  3、注明因公出國(境)團組數和人數;當-公務用車購置數和保有量;
  4、注明公務接待批次和人數。
  5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。