| 表1 | |||||||||||
| 嶽陽縣2016-度部門收支決算總表 | |||||||||||
| 單位名稱:嶽陽縣城市公交管理所 | 單位:萬元 | ||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 項目 | 2016-決算數 | 項目 | 2016-決算數 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 |
| 一、財政撥款 | 241.68 | 201一般公共服務支出 | |||||||||
| (一)公共財政撥款 | 241.68 | 203國防支出 | |||||||||
| 1、經費撥款 | 241.68 | 204公共安全支出 | |||||||||
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 205教育支出 | ||||||||||
| (1)專項收入 | 206科學技術支出 | ||||||||||
| (2)行政事業性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | ||||||||||
| (3)罰沒收入 | 208社會保障和就業支出 | ||||||||||
| (4)國有資源有償使用收入 | 210醫療衛生與計劃生育支出 | ||||||||||
| (5)其他收入 | 211節能環保支出 | ||||||||||
| (二)政府性基金撥款 | 212城鄉社區支出 | ||||||||||
| (三)國有資本經營預算撥款 | 213農林水支出 | ||||||||||
| 二、事業單位經營收入 | 214交通運輸支出 | 241.68 | 241.68 | ||||||||
| 三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | ||||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業服務業等支出 | ||||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | ||||||||||
| 六、上-結餘收入 | 219援助其他地區支出 | ||||||||||
| 1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | ||||||||||
| 3、國有資本經營預算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | ||||||||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | ||||||||||
| 收入總計 | 241.68 | 支出總計 | 241.68 | 241.68 | |||||||
| 表2 | ||||||||||||||
| 嶽陽縣2016-度部門決算支出明細表 | ||||||||||||||
| 單位名稱: | 嶽陽縣城市公交管理所 | 單元:萬元 | ||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
| 合計 | 財政撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
| 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 合計 | 241.68 | 241.68 | ||||||||||||
| 一、基本支出 | 241.68 | 241.68 | ||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 69.35 | 69.35 | |||||||||||
| 津貼補貼 | 78.36 | 78.36 | ||||||||||||
| 獎金 | ||||||||||||||
| 績效工資 | 6.62 | 6.62 | ||||||||||||
| 夥食補助費 | ||||||||||||||
| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 2.78 | 2.78 | ||||||||||||
| 職業-金繳費 | ||||||||||||||
| 其他社會保障繳費 | ||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 5.34 | 5.34 | ||||||||||||
| 商品和服務支出 | 辦公費 | 2.90 | 2.90 | |||||||||||
| 印刷費 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||
| 水費 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||
| 電費 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||
| 郵電費 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
| 物業管理費 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||
| 公務車運行維護費 | ||||||||||||||
| 其他交通費 | 9.15 | 9.15 | ||||||||||||
| 差旅費 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||||
| 維修費 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||
| 會議費 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||
| 勞務費 | 8.61 | 8.61 | ||||||||||||
| 培訓費 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 公務接待費 | 5.51 | 5.51 | ||||||||||||
| 工會經費 | ||||||||||||||
| 福利費 | ||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 7.44 | 7.44 | ||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||||
| 撫恤金 | ||||||||||||||
| 生活補助 | ||||||||||||||
| 住房公積金 | 17.32 | 17.32 | ||||||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||||
| 醫療費 | ||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||
| 二、項目支出 | ||||||||||||||
| 專項商品和服務支出 | ||||||||||||||
| 對企事業單位的補貼 | ||||||||||||||
| 債務還本付息支出 | ||||||||||||||
| 基本建設支出 | ||||||||||||||
| 其他資本性支出 | ||||||||||||||
| 三、經營支出 | ||||||||||||||
| 四、對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||
| 五、上繳上級支出 | ||||||||||||||
| 嶽陽縣2016-度財政撥款“三公”經費決算表 | ||||
| 單位名稱:嶽陽縣城市公交管理所 | 單位:萬元 | |||
| 項目 | 2016-決算數合計 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 |
| 一、支出合計 | 5.51 | 5.51 | ||
| 1、因公出國(境)費用 | ||||
| 2、公務接待費 | 5.51 | 5.51 | ||
| 3、公務用車費 | ||||
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | ||||
| (2)公務用車購置 | ||||
| 二、相關統計數 | ||||
| 1.因公出國(境)團組數(個) | ||||
| 2.因公出國(境)人數(人) | ||||
| 3.公務用車購置數(輛) | ||||
| 4.公務用車保有量(輛) | ||||
| 5.公務接待批次(批) | 78.00 | |||
| 6.公務接待人數(人) | 712.00 | |||
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 與上-基本持平 | 與上-基本持平 | ||
| 備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 | ||||
嶽陽縣城市公交管理所2016-度
部門決算說明
我所主要職能是負責全縣城市公共交通運輸市場的管理和監督,2016-,我所認真貫徹落實單位職責。現將我所2016-部門決算情況說明如下:
2016-度收入總計2,416,758.00元,其中:公共財政撥款2,416,758.00元。本-支出總計2,416,758.00元。詳見《2016-度縣直部門收支決算公開表》。
2016-公共預算財政撥款支出2,416,758.00元,其中:基本支出2,416,758.00元,係保障我所各項支出。包括用於辦公等常公用經費
2016-“三公”經費支出合計55,121.00元,與預算持平。分項為:公務接待費支出55,121.00元,公務接待共78批 712人次。詳見《2016-度縣直部門“三公”經費決算公開表》。
附:1、我單位一般行政管理事務支出確實用於單位基本支出。
2、我所借用其他事業單位辦公用房辦公,沒有自有房。
二0一七-一-二十