嶽陽縣教育體育局2016年決算
來源:教育體育局   2017-05-26
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一、主要職責

1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規、規章,研究製定地方性的教育政策並監督執行;研究製訂全縣教育事業發展規劃和-度計劃,科學合理確定教育發展重點、規模、速度和步驟,指導和協調教育規劃、計劃的實施;統籌管理全縣初等、中等學曆教育;主管全縣學校招生考試;綜合管理和指導各層次的非學曆培訓、學前教育、繼續教育等工作;組織指導教育理論、教材教法和教學手段方法等方麵的研究。

2、領導全縣教育係統的紀檢、監察工作;指導學校思想政治工作、德育工作、體育、衛生、藝術教育和國防教育工作。

3、指導編製並負責匯總全縣學校發展情況和教育經費-度預、決算,歸口管理本縣教育事業經費;組織、指導全縣教育係統的內部審計工作;負責縣直教育單位和各中小學校的經濟責任審計。

4、會同有關部門製訂全縣教育係統有關機構編製、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方麵的規章製度並組織實施;負責全縣教育係統教師資格認定、招聘錄用、人員調配等工作;負責全縣教師係列專業技術職務的評聘。

5、負責全縣教師和教育行政幹部隊伍的建設工作;統籌管理全縣社會力量辦學,負責社會力量辦學的審批、注冊和報批工作;指導、協調全縣大中專畢業生就業,負責製定並組織實施大中專畢業生就業方案,配合相關部門組織開展企事業招聘等活動;指導、管理全縣學校勤工儉學工作。

6、擬訂全縣群眾體育工作的發展規劃;推行全民健身計劃,建立和完善全民健身體係,負責全民健身工程的實施和監督管理;指導開展群眾性體育活動;組織協調參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導和管理體育行業和群眾性單項體育協會的工作;指導開展國民體質監測活動和體育場地普查工作;指導《國家體育鍛煉標準》實施;負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導員的培訓計劃和管理;依法審查體育從業人員資格;指導全縣老-體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。

7、負責全縣體育產業的開發和管理;指導公共體育設施的建設,推動體育標準化建設具體工作;承擔規範體育服務管理、公共體育設施監督管理、體育統計、體育彩票發行管理工作。指導管理全縣競技體育、體育科學研究工作,擬定全縣青少-體育工作發展規劃,指導監督青少-體育鍛煉標準的實施。

8、指導全縣各級業餘體校、體育傳統項目學校、體育後備人才基地、青少-體育俱樂部的建設;指導推動學校體育的發展,指導和管理全縣青少-體育競賽活動,抓好反興奮劑工作;負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業餘體校教練員的崗位培訓工作;負責競賽項目裁判員、課餘訓練教練員的業務培訓、考核;製訂優秀運動員獎勵政策和措施。

9、負責全縣中小學體育和國防教育工作的管理、指導和評價;負責組織開展本級、指導協調參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導並監督全縣學生體質狀況監測,指導協調學校陽光體育、校園足球工作的實施;負責並協調城區學校國防教育和學生軍訓工作。負責全縣學生健康教育、環境衛生、教學衛生工作;負責並協調城區學校愛衛迎檢工作。

二、決算單位構成

決算單位構成:主要包括教體局機關,二級機構(教研室、儀電站、業餘體校、進修學校)4所縣直高中,1所職業中專,1所特教學校,全縣義務教育階段學校91(其中初中17所,九-一貫製學校9所,小學65),以及公辦幼兒園27所。

三、基本原則

本部門決算的編製堅持統籌預算內外財力,量力而行,收支平衡的原則,即根據當-預算內外財力,以收定支,支出安排優先保證工資發放、社保支出、正常運轉等支出。

四、收支說明                    

2016-決算預算內收入為63930萬元,納入專戶管理的非稅收入為5529.33萬元,總收入為69459.33萬元。總收入中,縣本級財政安排52826.08萬元,比-初預算增加了5753萬元,增加的主要原因如下:一是教職工工資按新政策套改後增資;二是啟動了非義務教育化債工作,縣本級投入安排了一定經費。

決算總支出為69459.33萬元,其中基本支出49701.61萬元(其中包括工資福利支出33056.17萬元,對個人和家庭補助支出9332.44萬元,一般商品和服務支出7313萬元),項目支出19757.72萬元(其中其他資本性支出15775萬元,專項商品和服務支出3982.72萬元)。決算支出中的項目支出19757.72萬元,其中非義務教育化債專項支出10300萬元,縣一中田徑場改造1000萬元,義務教育校舍維修改造和薄弱學校改造專項資金2927萬元,學前教育專項資金830萬元,職業教育發展專項資金413萬元,學生資助專項經費1589萬元,其他政策性專項支出2698.72萬元。專項商品和服務支出主要是義務教育和高中學校公用經費支出。

五、其他重要事項的情況說明    

“三公”經費決算

2016-“三公”經費決算數為461萬元,其中,公務接待費302萬元,公務用車購置及運行費159萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費159萬元),因公出國(境)費0萬元。2016-“三公”經費決算較2016-預算減少3.5萬元(其中招待費減少2.3萬元,租車費減少1.2萬元),主要原因是今-嚴格執行局紀委批準的“三公”經費標準,控製招待次數、招待標準,盡量減少公務用車次數

六、名詞解釋

(一)機關運行經費:

是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:

1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。

 

 

附件1、嶽陽縣教體局2016-度部門決算收支總表(含機關)

   2、嶽陽縣教體局2016-度部門決算支出明細表(含機關)

   3、嶽陽縣教體局2016-度財政撥款“三公”經費決算表(含機關)


 

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                      表1
嶽陽縣教育體育局2016-部門收支決算總表
單位名稱:                   單位:萬元
                                   
    2016-決算數     2016-決算數 公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
(非稅收入)
上-結轉
一、財政撥款 69459.33 201一般公共服務支出                  
  (一)公共財政撥款 69459.33 203國防支出                  
    1、經費撥款 63930.00 204公共安全支出                  
     2、納入預算管理的非稅收入拔款 5529.33 205教育支出 69459.33 63930.00           5529.33  
    (1)專項收入   206科學技術支出                  
    (2)行政事業性收費收入   207文化體育與傳媒支出                  
    (3)罰沒收入   208社會保障和就業支出                  
    (4)國有資源有償使用收入   210醫療衛生與計劃生育支出                  
    (5)其他收入 5529.33 211節能環保支出                  
  (二)政府性基金撥款   212城鄉社區支出                  
  (三)國有資本經營預算撥款   213農林水支出                  
二、事業單位經營收入   214交通運輸支出                  
三、上級補助收入   215資源勘探信息等支出                  
四、附屬單位繳款   216商業服務業等支出                  
五、其他收入   217金融支出                  
六、上-結餘收入   219援助其他地區支出                  
    1、公共財政撥款   220國土海洋氣象等支出                  
    2、政府性基金撥款   221住房保障支出                  
    3、國有資本經營預算撥款   222糧油物資儲備支出                  
     4.其他收入結轉   229其他支出                  
收入總計 69459.33 支出總計 69459.33 63930.00           5529.33  


 

2 

 

`                           表2
嶽陽縣教育體育局2016-決算支出明細表
單位名稱:                       單元:萬元
經濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 財政撥款 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
(非稅收入)
上-結轉
公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款
合計 69459.33 63930.00           5529.33   205 02   普通教育
一、基本支出 49701.61 46657.61           3044.00   205 02   普通教育
工資福利支出 基本工資 15131.10 15131.10               205 02   普通教育
津貼補貼                   205 02   普通教育
獎金                   205 02   普通教育
績效工資 9951.84 8851.84           1100.00   205 02   普通教育
夥食補助費                   205 02   普通教育
機關事業單位基本養老保險繳費 5934.23 5934.23               205 02   普通教育
職業-金繳費                   205 02   普通教育
其他社會保障繳費 2039.00 2039.00               205 02   普通教育
其他工資福利支出                   205 02   普通教育
商品和服務支出 辦公費 1295.00 1090.00           205.00   205 02   普通教育
印刷費 530.00 380.00           150.00   205 02   普通教育
水費 430.00 360.00           70.00   205 02   普通教育
電費 841.00 690.00           151.00   205 02   普通教育
郵電費 143.00 113.00           30.00   205 02   普通教育
物業管理費 470.00 260.00           210.00   205 02   普通教育
公務車運行維護費                   205 02   普通教育
其他交通費 150.00 90.00           60.00   205 02   普通教育
差旅費 249.00 180.00           69.00   205 02   普通教育
維修費 1645.00 1240.00           405.00   205 02   普通教育
會議費 270.00 160.00           110.00   205 02   普通教育
勞務費 524.00 304.00           220.00   205 02   普通教育
培訓費 70.00 70.00               205 02   普通教育
公務接待費 304.00 202.00           102.00   205 02   普通教育
工會經費 392.00 230.00           162.00   205 02   普通教育
福利費                   205 02   普通教育
其他商品和服務支出                   205 02   普通教育
對個人和家庭的補助 離休費 52.73 52.73               205 02   普通教育
退休費                   205 02   普通教育
離退休津補貼                   205 02   普通教育
撫恤金 280.74 280.74               205 02   普通教育
生活補助 5326.00 5326.00               205 02   普通教育
住房公積金 1900.68 1900.68               205 02   普通教育
遺屬費 254.03 254.03               205 02   普通教育
醫療費                   205 02   普通教育
其他對個人和家庭的補助 1518.26 1518.26               205 02   普通教育
二、項目支出 19757.72 17272.39           2485.33   205 02   普通教育
    專項商品和服務支出 3982.72 3787.77           194.95   205 02   普通教育
    對企事業單位的補貼                   205 02   普通教育
    債務還本付息支出                   205 02   普通教育
     基本建設支出                   205 02   普通教育
    其他資本性支出 15775.00 13484.62           2290.38   205 02   普通教育
三、經營支出                   205 02   普通教育
四、對附屬單位補助支出                   205 02   普通教育
五、上繳上級支出                   205 02   普通教育

 

3:                    嶽陽縣教育體育局2016-財政撥款“三公”經費
                                                                        
決 算 表

 單位名稱:                                                                                                                                                                                           單位:萬元

項目 2016-決算數合計 公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款
一、支出合計 461      
1、因公出國(境)費用        
2、公務接待費 302      
3、公務用車費 159      
      其中:(1)公務用車運行維護費 159      
                 (2)公務用車購置費        
二、相關統計數        
1、因公出國(境)團組數(個)        
2、因公出國(境)人數(人)        
3、公務用車購置數(輛)        
4、公務用車保有量(輛) 2      
5、公務接待批次(批) 5190      
6、公務接待人數(人) 47375      
三、"三公"經費增減變化原因等說明        

備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。